你好,應(yīng)繳納的銷(xiāo)售稅額,是增值稅的計(jì)算,還是消費(fèi)稅的計(jì)算??
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含增值稅銷(xiāo)售額20萬(wàn)元,增值稅稅額3.2萬(wàn)元;6月20日向某單位銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售額6.96萬(wàn)元。計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷(xiāo)售稅額。(高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率15%。)
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含增值稅銷(xiāo)售額20萬(wàn)元,增值稅稅額3.2萬(wàn)元;6月20日向某單位銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售額6.96萬(wàn)計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷(xiāo)售稅額。(高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率15%。)
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含增值稅銷(xiāo)售額20萬(wàn)元,增值稅稅額3.2萬(wàn)元;6月20日向某單位銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售額6.96萬(wàn)元。計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷(xiāo)售稅額。(高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率15%。
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含增值稅銷(xiāo)售額20萬(wàn)元,增值稅稅額3.2萬(wàn)元;6月20日向某單位銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售額6.96萬(wàn)元計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷(xiāo)售稅額。(高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率15%。麻煩是計(jì)算應(yīng)繳納銷(xiāo)售稅額,謝謝完整計(jì)算過(guò)程。
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含增值稅銷(xiāo)售額20萬(wàn)元,增值稅稅額3.2萬(wàn)元;6月20日向某單位銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售額6.96萬(wàn)元。計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷(xiāo)售稅額。(高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率15%。)嗯,是增值稅的計(jì)算有完整的。計(jì)算過(guò)程,謝謝。
現(xiàn)在建筑勞務(wù)公司,承接建筑勞務(wù)分包業(yè)務(wù),需要?jiǎng)趧?wù)資質(zhì)不?
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)第三季度可以直接彌補(bǔ)虧損嗎? 還是需要在明年匯繳才能彌補(bǔ)虧損
老師,個(gè)人所得稅單位報(bào)了,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
農(nóng)業(yè)公司收到國(guó)家補(bǔ)助資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師考試今年的會(huì)計(jì)繼續(xù)教育必須完成嗎
老師運(yùn)輸公司缺進(jìn)項(xiàng)票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報(bào)印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒(méi)有開(kāi)票,有無(wú)票收入,我按1%算稅了,等于說(shuō)是沒(méi)有開(kāi)票,只有無(wú)票收入1010元。這個(gè)季度總無(wú)票收入1000元,稅10元,沒(méi)其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應(yīng)該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報(bào)表都應(yīng)該填什么?
老師,我8月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,計(jì)提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未來(lái)增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,貸銀行存款么?
老師,季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表中實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額和個(gè)稅申報(bào)表中的本期收入累計(jì)數(shù)一致嗎,還是實(shí)領(lǐng)工資的累計(jì)金額呢?