你好可以的 開負數發(fā)票 紅沖
已認證的發(fā)票,需要作廢,重新開,怎么處理
發(fā)票作廢重新開具,上個月已經入帳的的作廢發(fā)票需要怎么處理?還需要做賬嗎?
老師,12月開給客戶一張專用發(fā)票??蛻粽f開錯型號,需要作廢,現在是1月,跨月跨年了,這種需要怎么處理呢?重開的話,能把12月份的收入和1月份的合在一起開嗎?
老師,已跨月的專票現在需要作廢重開,帳已過~可以嗎,需要怎么處理
老師,2022年12月底開的發(fā)票,客戶2023年1月要求作廢重新開票,可以我現在作廢不了,系統(tǒng)顯示“發(fā)票已跨月,禁止作廢”,請問如何處理?
老師,稅局打電話說公司購銷不匹配,這種要怎么處理解決這個問題?
老師 請問資產負債表必須安裝應收和預收的借方余額填列還是可以按照應收和預收的期末余額填列
老師好,想問一下跟我們公司合作的勞務公司只有勞務派遣證沒有人力資源服務許可證,我們之間業(yè)務是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務費都打給勞務公司,勞務公司沒有人力資源服務許可證只有勞務派遣證,問題一:是不是沒有人力資源服務許可證開不了人力資源服務——勞務派遣服務發(fā)票;問題二:勞務公司給我們開具人力資源服務——服務費發(fā)票可以嗎
年度內計算所得稅費用,會計利潤也不用調整業(yè)務招待費等費用調整?直接乘優(yōu)惠稅率?年度內能享受優(yōu)惠政策的可以直接調整計算所得稅費用?
老師,有個公司要出變更費用,我們老板讓用我們公司打款,開票開給我們公司這樣可以嗎?
老師,我們代B公司支付電費,發(fā)票開到我們單位,這能行嗎?因為只有我們公司有電費賬號
老師,那如果沒有審計有什么影響
老師,審計是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計費用計入管理費用審計費嗎?如果審計不通過怎么辦
我們有個全資子公司,名下三個員工是給母公司干客服的,但是這個子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要歸還的款,入賬是營業(yè)外收入,需要交稅嗎?
那個稅款呢~等于在開票抵扣了?
你再重新開開一個負數,這兩個不就抵扣了一正數一負數沒有交稅。
嗯,步驟就是先紅沖了,然后再開一個正確的~對吧
先開紅字信息表 然后再開紅字發(fā)票,再重新開就可以了。
還沒有這么操作過呢,老師有具體的圖片嗎
點擊紅字信息表 進入開票系統(tǒng),點擊發(fā)票管理,再點擊紅字信息表 填開紅字信息表 點擊頁面上方的增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開 輸入沖紅專票信息 選擇開具身份,輸入沖紅電子專票發(fā)票信息,點擊下一步 點擊上傳 點擊頁面下方的上傳 點擊負數發(fā)票填開 返回開票系統(tǒng)主頁面,點擊發(fā)票管理,再點擊負數發(fā)票填開 點擊電子專用發(fā)票負數 點擊頁面上方的增值稅電子專用發(fā)票負數 導入紅字信息表 勾選紅字信息表查詢,點擊確定,下載并導入紅字信息表,生成負數發(fā)票后,就可以紅沖電子專票了
圖片沒有 只有步驟
收到,款的話之前已過賬~ 還需要退回處理不
老師,我開給對方的已跨月現在需要作廢用不用問對方是否抵扣?
可以問下對方抵扣沒有,如果對方抵扣了,對方開信息表,如果沒有抵扣的話,你們待會看信息表,抵扣了這個發(fā)票不用收回來,沒有抵扣的話,發(fā)票需要收回來。
如果沒有抵扣的話,你們待會看信息表是什么意思老師
你好 你們單位開信息表 打錯了
收到,謝謝老師
不用客氣 周末愉快