你好,需要沖銷之前的收入分錄,然后根據(jù)開具的發(fā)票再做收入分錄?
1,2月我暫估了收入2萬元,我做分錄 摘要暫估收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項) 丶 3月份確認1.2月份收入開具發(fā)票2.5萬,那我能不能就增加的0.5萬補確認收入? 摘要:確認收入并開票發(fā)票,補確認收入:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項)
請問老師,銷售貨款開發(fā)票了比如我們開給對方2萬的貨,借:應(yīng)收賬款 2萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入17699.11 貸:應(yīng)交稅費——銷項稅額2300.89 后期我們只收到19000元的貨款,還剩1000元沒收到,打算作為優(yōu)惠給對方,我們平賬,請問優(yōu)惠的分錄怎么寫呢
請問,我在7月份收到貨款沒有開票給對方,7月份記賬憑證錄入借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。 這個月補開發(fā)票給對方,那我這個月憑證要怎么錄入
8月份收到貨款2萬入賬了,借應(yīng)收賬款2萬,貸主營業(yè)務(wù)收入萬,貸應(yīng)交稅費。 這個月補開發(fā)票給對方,請問這個憑證錄入怎么做。
銷售合同10萬 本月開具2萬的發(fā)票 下個月再開具8萬的發(fā)票 本月是借:應(yīng)收賬款 2萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)2萬 那么剩下的8萬本月入賬么 本月要是入賬分錄是什么 還是下個也入賬呢?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
老師可以寫出來我看看嗎?因為不會
你好 需要先沖銷之前的收入分錄 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款 然后根據(jù)開具的發(fā)票再做收入分錄? 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
主營業(yè)務(wù)收入是寫全部金額還是只寫不含稅金額
你好,主營業(yè)務(wù)收入是寫不含稅金額