增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)時 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 87000,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅?,52000,?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,35000 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅35000,? 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅,35000 繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,35000,貸:銀行存款,35000
據(jù)企業(yè)本月發(fā)生銷項稅合計84,770元,進項稅轉(zhuǎn)出2萬,4578元進項稅,20,440元已交增值稅6萬元計算,該企業(yè)本月應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅賬戶的余額。
某企業(yè)為一般納稅人,2022年3月該企業(yè)應(yīng)交增值稅進項稅額為22500.00元,應(yīng)交增值稅銷項稅額為41085元,問該企業(yè)三月份應(yīng)納增值稅額為多少?
某企業(yè)為一般納稅人,2022年3月該企業(yè)應(yīng)交增值稅進項稅額為22500.00元,應(yīng)交增值稅銷項稅額為41085元,問該企業(yè)三月份應(yīng)納增值稅額為多少?
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2021年4月份為甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營的第三個月。當(dāng)月末有關(guān)增值稅相關(guān)賬戶余額如下 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅〈銷項稅額〉賬戶貸方余額500萬元 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅〈進項稅額〉賬戶借方余額260萬元 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅〈已交稅金〉賬戶借方余額150萬元 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅〈進項稅額轉(zhuǎn)出〉賬戶貸方余額30萬元 要求:假設(shè)當(dāng)月與增值稅相關(guān)的其他明細賬無余額,回答下列問題 ①計算當(dāng)月應(yīng)交增值稅 ②假設(shè)月末實際交納增值稅款100萬元,編制會計分錄 ③編制當(dāng)月少交或多交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
3企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”賬戶月初余額為0,當(dāng)月增值稅銷項稅額合計35萬元,可抵扣的增值稅進項稅額合計15萬元。要求:計算企業(yè)(一般納稅人)當(dāng)月應(yīng)納增值稅額(列式計算過程)。
你好我們有兩個公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
老師,自然人電子稅務(wù)局里的累計收入怎么導(dǎo)出來
公司更改名稱影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
老師,您好,我有個培訓(xùn)機構(gòu),以前是個體戶,從2023年開始教育局要求我們把營業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財務(wù)這塊一直沒有做,網(wǎng)上報稅一直是零報,我現(xiàn)在想把賬去做起來,但是我們這個屬于小機構(gòu),就幾個老師,老板也只有一個,這樣的財務(wù)這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買的399實操課,只可以免費一年嗎?那送的校長vip,可以永久免費嗎
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準(zhǔn)備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會計,老板要招聘一位建筑會計來做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財務(wù)賬?
第3問中 答案里畫紅線的地方 這個代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個點票,收取我15 個點的管理費,然后我開給他 3個點的票,請問下他需要繳納稅費
對于以前年度計提的費用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理