你好,該企業(yè)三月份應(yīng)納增值稅額=41085—22500
(1)該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額為()萬元。(2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額為()萬元。(3)該企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬元。(4)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅(
某企業(yè)為一般納稅人,2022年3月該企業(yè)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為22500.00元,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額為41085元,問該企業(yè)三月份應(yīng)納增值稅額為多少?
某企業(yè)為一般納稅人,2022年3月該企業(yè)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為22500.00元,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額為41085元,問該企業(yè)三月份應(yīng)納增值稅額為多少?
3企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”賬戶月初余額為0,當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)35萬元,可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)15萬元。要求:計(jì)算企業(yè)(一般納稅人)當(dāng)月應(yīng)納增值稅額(列式計(jì)算過程)。
某企業(yè)是增值稅一般納稅人,2022年9月份初,賬面留抵增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5000元。本月“應(yīng)交稅費(fèi)﹣應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”賬戶余額52000元“應(yīng)交稅費(fèi)﹣應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額)”賬戶余額87000元。該企業(yè)當(dāng)期無其他增值稅事項(xiàng)。請完成該企業(yè)期末涉稅會計(jì)處理,并替企業(yè)完成下月初交稅的賬務(wù)處理。
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
一批賬外的布料,如何寫會計(jì)分錄
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一般納稅人增值稅做賬的整個過程和分錄
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
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郭老師,我們匯算總的24年,虧損20萬,但是季度預(yù)繳有交了1000,我要怎么做才不退稅呢,24年賬要怎么改,25年要做標(biāo)記嗎
財(cái)務(wù)公司的工資屬于主營業(yè)務(wù)成本嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額是嗎?