同學(xué)你好 對的 分錄是這樣做的
6月份寫了這比錯(cuò)誤分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 3000 貸:其他應(yīng)收款2000 銀行存款1000 。本來應(yīng)該寫正確分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 1000 其他應(yīng)收款2000 貸: 銀行存款3000. 我這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)整
比如本月計(jì)提工資分錄:借管理費(fèi)用-員工工資3000 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資3000 借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資3000 貸其他應(yīng)付款3000 請問老師發(fā)放工資的分錄該怎么做?
銀行給員工轉(zhuǎn)了一筆工資3000,借,應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款, 可是戶名錯(cuò)誤被退回來了,怎么做分錄
發(fā)放職工過節(jié)費(fèi),賬務(wù)如下有問題嗎? 借:管理費(fèi)用-職工薪酬-過節(jié)費(fèi)3000 貸:應(yīng)付職工工資-補(bǔ)貼3000 借:應(yīng)付職工工資-補(bǔ)貼3000 貸:銀行存款3000
老師,發(fā)的工資被退回,卡號錯(cuò)誤,可以做,借銀行存款3000 借應(yīng)付職工薪酬-3000 嗎? 還是借銀行存款3000 貸應(yīng)付職工薪酬3000
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
我說應(yīng)該做哪種
同學(xué)你好 第一種第二種都可以
我覺得第二種有疑問,因?yàn)槟阋タ茨甓鹊膽?yīng)付職工薪酬,不是比實(shí)際多了3000嗎?
同學(xué)你好 第一個(gè)也是借方負(fù)數(shù)就是貸方呀 一樣的
雖然第一種也表示貸方,但是他不影響貸方的應(yīng)付職工薪酬數(shù)吧
老師,你覺得呢
就是年度看來不會(huì)多計(jì)算了應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)
同學(xué)你好 這個(gè)借貸方都可以的 不影響損益
同學(xué)你好 我認(rèn)為這兩個(gè)都可以
損益倒是不影響,但是你要看年度總共的應(yīng)發(fā)多少工資出去就有影響了,是嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣的
那這樣的話,還不如寫第一種分錄
同學(xué)你好 都可以的 你自己選擇