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發(fā)放職工過節(jié)費(fèi),賬務(wù)如下有問題嗎? 借:管理費(fèi)用-職工薪酬-過節(jié)費(fèi)3000 貸:應(yīng)付職工工資-補(bǔ)貼3000 借:應(yīng)付職工工資-補(bǔ)貼3000 貸:銀行存款3000

2021-10-08 21:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-08 21:02

你好 二級科目都改成職工福利費(fèi)

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快賬用戶9303 追問 2021-10-08 21:13

就是同時計(jì)提、發(fā)放是可以的對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-08 21:14

你好 對的 是這么做的

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你好 二級科目都改成職工福利費(fèi)
2021-10-08
你好! 借其他應(yīng)付款3000 貸銀行存款3000
2021-07-08
你的會計(jì)處理是正確的。計(jì)提時,按受益對象將工資和節(jié)假日補(bǔ)貼分別計(jì)入管理費(fèi)用等成本費(fèi)用科目與應(yīng)付職工薪酬 - 工資、應(yīng)付職工薪酬 - 福利費(fèi);發(fā)放時,借記應(yīng)付職工薪酬下的工資和福利費(fèi),貸記銀行存款。
2024-12-20
你好? ? ? ? ? ?沒有發(fā)放就放著 應(yīng)付職工薪酬貸方。? 有錢了在發(fā)即可??
2021-03-18
你好,對的,你的理解是正確的
2021-05-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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