你好 二級科目都改成職工福利費

比如本月計提工資分錄:借管理費用-員工工資3000 貸應付職工薪酬-應付職工工資3000 借應付職工薪酬-應付職工工資3000 貸其他應付款3000 請問老師發(fā)放工資的分錄該怎么做?
發(fā)放職工過節(jié)費,賬務如下有問題嗎? 借:管理費用-職工薪酬-過節(jié)費3000 貸:應付職工工資-補貼3000 借:應付職工工資-補貼3000 貸:銀行存款3000
問題:工資3000,代扣生活費200,實發(fā)工資2800元 計提工資時:借:管理費用3000 貸:應付職工薪酬3000 支付工資時:借:應付職工薪酬3000 貸:銀行存款2800 其他應收款—代墊伙食費200 收到生活費發(fā)票700元蔬菜發(fā)票 借:管理費用—福利費500 貸:應付職工薪酬—福利費500 借:應付職工薪酬—福利費500(公司承擔部分) 其他應收款200 (個人承擔部分) 貸:銀行存款700 以上會計分錄處理是否
老師,發(fā)的工資被退回,卡號錯誤,可以做,借銀行存款3000 借應付職工薪酬-3000 嗎? 還是借銀行存款3000 貸應付職工薪酬3000
員工發(fā)放工資里面包含節(jié)假日補貼這塊? 是不是先計提 借管理費用 貸應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-福利費 發(fā)放時 借應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-福利費 貸銀行存款
老師,銷售網絡設備、發(fā)票上單位是套,數(shù)量確實0.26477后面好長,是不是要讓對方重新開
我跟別人合同是簽訂在9月份,貨也是9月份送完的,但是我發(fā)票是11月份才開的,那我收入確認在什么時候
你好,想學全盤賬,學會計學堂哪個行業(yè)
老師,2015年買了一輛面包車,一般納稅人,抵扣了增值稅,現(xiàn)在出售,稅率是多少呢?怎么申報
老師好 廠里做的那個廠區(qū)地面硬化和圍墻兩個項目可以作為固定資產構造物直接入固定資產嗎 一個五萬 一個六萬
老師,餐飲類的發(fā)票開了專票了,但是不能抵扣增值稅,這樣的話這張發(fā)票還能用嗎?能用的話按照含稅金額入賬還是不含稅金額入賬呢?
老師你好,我想咨詢一下,就是我在單元格里用了,sumif函數(shù),然后我再加if的函數(shù)為什么提示錯誤
老師個稅申報自然人電子稅務局的法人沒有工資零申報可以嗎,可以不申報法人嗎
捐贈貨物跟捐贈服務增值稅方面有不同嗎,公益跟公共事業(yè)除外,幫忙分析一下
小規(guī)模公司電商刷單正常交增值稅,刷單退款怎么做賬?有風險嗎?對應法律條款是什么?
就是同時計提、發(fā)放是可以的對嗎?
你好 對的 是這么做的