您好 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 -2000 借:其他應(yīng)收款 2000
6月份寫了這比錯誤分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 3000 貸:其他應(yīng)收款2000 銀行存款1000 。本來應(yīng)該寫正確分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 1000 其他應(yīng)收款2000 貸: 銀行存款3000. 我這個月應(yīng)該怎么調(diào)整
哪個計提支付分錄是對的?借:管理費(fèi)用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費(fèi)用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
老師好,請我這樣的分錄對不對?計提社保時:借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 交納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位 其他應(yīng)收款--社保個人 貸:銀行存款 發(fā)放工資時,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)該收款 這樣對嗎?
五月交五月的社保,分錄借 其他應(yīng)收款-社保個人部分 應(yīng)付職工薪酬-公司部分 貸 銀行存款 六月發(fā)五月工資分錄 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保個人部分 銀行存款 對嗎?
老師,每月怎么計提工資社保 借銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放時候 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納時候 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個人部分) 借應(yīng)付職工薪酬- 貸銀行存款 繳納單位社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸銀行存款
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
銀行貸款都錯了。老師看清楚我的問題在回答把。
我錯誤分錄怎么沖掉,重新填正確。
借:應(yīng)付職工薪酬-社保 -2000 借:其他應(yīng)收款 2000 貸:其他應(yīng)收-2000 貸:銀行存款 2000 那這樣調(diào)整
調(diào)整后的社保金額差太多,都不對呀
您本來應(yīng)付職工薪酬-社保按您正確的分錄是1000 現(xiàn)在調(diào)整后是1000 了啊
6月份寫了這比錯誤分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 3000 貸:其他應(yīng)收款2000 銀行存款1000 怎么沖紅。沖紅分錄
如果全部紅沖的話 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 -3000 貸:其他應(yīng)收款 -2000 貸:銀行存款 -1000 然后可以寫正確分錄
不好意思。我看了是還有一筆計提的社保分錄寫錯了。多計提的應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
您這是繳納的分錄 不是計提社保的分錄啊
我計提社保的時候 錯誤分錄 借 管理費(fèi)用社保 1000 其他應(yīng)收款2000 ,貸方應(yīng)付職工3000。我計提多了。所以后來更正對不上,我把這筆分錄調(diào)整以后就對上了
那現(xiàn)在您寫了調(diào)整分錄后正確了么
老師剛剛回答的我的都沒錯,是我前一筆分錄計提錯了。才導(dǎo)致后面這筆分錄調(diào)整對不上。
那現(xiàn)在調(diào)整過了都對上了 是么
三個對上了。謝謝老師。
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問