您好同學,正常,他是要計入固定資產(chǎn)的,你原來已經(jīng)入賬了嗎?原來固定資產(chǎn)入賬以后已經(jīng)開始折舊了嗎?
老師 存量房買賣申報的契稅怎么做賬,買房屋的契稅是記入房屋的成本,就是一起記入固定資產(chǎn)嗎?這方面我不是很了解,去年4月交的契稅沒做帳,小企業(yè)會計準則
老師,我們是房地產(chǎn)一般納稅人,公司買了別人的住宅,計入固定資產(chǎn)了,原值500943.52,已提折舊19829.01,現(xiàn)在價值481114.51元,現(xiàn)在我們把這套房賣出去了,發(fā)生了清理費用28816.44。出售這套房子我們給買的人開了不動產(chǎn)的普票,459581.21+稅41362.31=價稅合計500943.52元,我的記帳如下: 借:固清481114.51 累計折舊19829.01 貸固定資產(chǎn)500943.52 借固清28816.44 貸銀存28816.44 現(xiàn)在是固清在借方,要轉(zhuǎn)走就是貸方, 借銀行500943.52 貸固清500943.52 可是我們這套房子沒報收入呀,主營業(yè)務收入在貸方,固清也是在貸方,最后一個分錄既要確認收入,又要結(jié)轉(zhuǎn)固清,我不會做了
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,18年的時候公司買的固定資產(chǎn)沒有入賬的,這個月賣出去給別人開票了,如果當時入賬了,折舊提完了的,我在這個月一筆補錄固定資產(chǎn)和計提折舊再賣出可以嗎?確切的買入價格老板不記得了,只能告訴我大概價格,這樣入賬可以嗎?買入沒有發(fā)票年底匯算清繳這個成本和折舊會調(diào)出來交稅
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,18年的時候公司買的固定資產(chǎn)沒有入賬的,這個月賣出去給別人開票了,如果當時入賬了,折舊提完了的,我在這個月一筆補錄固定資產(chǎn)和計提折舊再賣出可以嗎?確切的買入價格老板不記得了,只能告訴我大概價格,這樣入賬可以嗎?買入沒有發(fā)票年底匯算清繳這個成本和折舊會調(diào)出來交稅,在稅務上這樣是否可行
老師你好,我想咨詢,我公司老板另購買了產(chǎn)業(yè)園的廠房,最開始是閑置的,目前沒有自用,過過了幾個月就出租了一部分出去,有出租業(yè)務了,我現(xiàn)在要建賬,選會計準則是選小企業(yè)會計準則(2013)還是新會計準則(2019年執(zhí)行)。還有就是未出租的還是按固定資產(chǎn)核算,出租的轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)核算,租金計入其他業(yè)務收入,折舊計入其他業(yè)務成本。房產(chǎn)稅和土地使用稅計入稅金及附加,費用類的計入費用科目,對嗎
老師,我在注冊公司的時候填社保人員信息的時候有一個所在部門,這個怎么填
期初的賬建完后怎么開啟重分類?
訴訟財產(chǎn)保全責任保險費怎么做帳?
請問老師,有這樣一個問題,今年4月在申報去年所得稅的時候,因為先申報的季度報表,因為有利潤所以交了一部分所得稅,實際上報完年度報表后有好幾年的虧損可以彌補,但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補虧損,就會造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
老師,問下新版企業(yè)所得稅,第一個應付職工薪酬填寫的金額,包括個人承擔的社保公積金嗎
實際發(fā)放工資比個稅申報系統(tǒng)工資高出很多,企業(yè)所得稅申報表中的應付職工薪酬該如何處理
老師,公司A股東退股減資、A股東的股份250萬股,A股東已實繳了十萬元,這個實繳能直接從對公賬戶退給他嗎,
老師利潤表本年累計金額和增值稅主表本年累計金額查4.58元老師可以做,借主營業(yè)務收入貸營業(yè)外收入嗎?
有限公司注冊時資金200萬,a占股10%,現(xiàn)在a把這10%的股份轉(zhuǎn)讓市場價值70萬,怎么交稅
老師,什么公司需要計提工費經(jīng)費
固定資產(chǎn)入賬了,借 固定資產(chǎn) 貸其他應付款法人 ,也計提折舊了
這些都入賬了,契稅不用做了嗎
你好同學,如果你已經(jīng)入賬了,咱這個契稅的話,原本應該是計入固定資產(chǎn)的,但是它固定資產(chǎn)已經(jīng)開始折舊了,,把它計入費用就可以了。
借 管理費用嗎,如果是支付寶或微信支付,貸方記其他貨幣資金嗎,要有付款回單嗎
你好,最好有個付款的截圖,然后貸其他貨幣資金。