你好,可以去稅務(wù)系統(tǒng)做之前報表的更正
你好!我想咨詢一下,現(xiàn)在電子稅務(wù)局登入進入可以修改20年4季度的財務(wù)報表,那請問如果發(fā)現(xiàn)20年4季度的賬務(wù)處理有個地方出現(xiàn)錯誤,想要重新返回去20年的賬務(wù)修改相應(yīng)的憑證,再更正20年4季度的財報可以不?
老師請問一下我的年度申報的財務(wù)報表(資產(chǎn)負(fù)債表)和21年第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣可以嘛?因為去年很多沒有發(fā)票都是暫估的成本 暫估的應(yīng)付賬款,然后我現(xiàn)在又把去年12月份的帳反結(jié)賬重新做了下就導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款和去年第四季度申報的不一樣了這樣可以嘛?
老師我8月份有個憑證應(yīng)付賬款科目做成其他應(yīng)付賬款科目了,現(xiàn)在反結(jié)賬去修改一下,季度財務(wù)報表3季度的,稅務(wù)系統(tǒng)申報可以去重新申報一下嗎?
老師,如果小規(guī)模企業(yè),在2季度,會計科目應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅寫成了應(yīng)交增值稅預(yù)繳稅費,已經(jīng)季度申報了,3季度還可以通過財務(wù)軟件 反結(jié)賬 去修改成應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅嗎?
老師,如果小規(guī)模企業(yè),在2季度,會計科目應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅寫成了應(yīng)交增值稅預(yù)繳稅費,已經(jīng)季度申報了,3季度還可以通過財務(wù)軟件 反結(jié)賬 去修改成應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅嗎?
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費用調(diào)增的時候查明細(xì)賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費攤銷是攤?cè)氤杀具€是費用
老師你好,請問,物業(yè)公司的停車費收入要給業(yè)主委員會分一部分,比如1萬元停車費收入,5000元給業(yè)主委員會,業(yè)主委員會的錢,記入其他應(yīng)付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應(yīng)付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場變化,賬上的存貨有1000多萬,根據(jù)市場變化存貨已計提了跌價準(zhǔn)備,今年實際發(fā)生跌價300萬,已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù),需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計折舊的計提表一直錯誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費用-折舊 -3w 貸:累計折舊 -3w
您好老師我們怎么選這個
里面只有重新申報,沒有其他的,第一個是財務(wù)報表
你好,重新申報就是對之前報表的更正
老師還是我在10做沖紅,再做正確的好,那個比較好?
你好,這個就是個人選擇的問題了,無法去判斷哪個更好的?
那我就重新申報吧?因為這個數(shù)據(jù)不影響所得稅,是吧
你好,有個憑證應(yīng)付賬款科目做成其他應(yīng)付賬款科目了,這個是負(fù)債科目,不影響所得稅的?