您好,第三季度是可以反結(jié)賬修改的
小規(guī)模季度開了120萬,借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—未交增值稅,可以嗎?沒有應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅這個科目,需要添加一個還是用 應(yīng)交增值稅—未交增值稅也可以
您好老師,小規(guī)模1季度的銷售收入是應(yīng)交稅費未交增值稅,季度沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我可以在4月結(jié)賬嗎?,稅已經(jīng)報了
老師,如果小規(guī)模企業(yè),在2季度,會計科目應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅寫成了應(yīng)交增值稅預(yù)繳稅費,已經(jīng)季度申報了,3季度還可以通過財務(wù)軟件 反結(jié)賬 去修改成應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅嗎?
老師,如果小規(guī)模企業(yè),在2季度,會計科目應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅寫成了應(yīng)交增值稅預(yù)繳稅費,已經(jīng)季度申報了,3季度還可以通過財務(wù)軟件 反結(jié)賬 去修改成應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,一個季度報一次稅。 現(xiàn)在已經(jīng)確定這個季度超過50萬,需要繳增值稅, 怎么去計提10,11,12月的增值稅呢? 按以下方式做賬正確么? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未繳納 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
請問老師流水多做了5300去年的財務(wù),那我1月份做賬要怎么調(diào)呢
老師我親戚開了一家燒燒店,很小的那種夫妻店我問她她說不用交稅,也沒有手撕發(fā)票,不是說有營業(yè)執(zhí)照的個體工商戶都要做工商年報嗎,還有都有發(fā)票的
你好,請問工抵房是普通發(fā)票還是增值稅專用票?專用票可以抵扣嗎?
老師你好!銷售企業(yè)購入爐渣銷售,購入有10元一噸,有70元一噸,銷售是混合在一起銷售,現(xiàn)在出現(xiàn)低價的貨物沒有發(fā)票入賬,銷售貨物單價偏低,成本單價高于銷售單價,怎么處理
老師,我想問一下,大疆農(nóng)業(yè)用無人機增值稅是免征,還是征收
老師申報個稅是應(yīng)法工資哈,就是沒減掉個人社保,公積金的工資
為什么現(xiàn)在交的社保里面,醫(yī)保查不到余額
公司購買了一輛車總價46萬,其中20萬首付款,尾款26萬辦理貸款,但辦在法人名下,微眾銀行客服反饋貸款利息發(fā)票只能開給法人,請問如何賬務(wù)處理,
請問個體戶了嗎社保和放公司繳納社保,比例是一樣的嗎
我公司是物業(yè)公司,電費發(fā)票包括主營業(yè)務(wù)成本電費和代收代繳電費。前幾個月收到發(fā)票時,只做了主營業(yè)務(wù)成本,要怎么更正?
就直接到2季度那里,把錯誤的改過來是吧?會計科目不用沖紅吧?就是會計科目錯了,金額沒錯
嗯對,這個是不影響的哈
小規(guī)模企業(yè)財務(wù)軟件自動結(jié)轉(zhuǎn),帶出來,借,應(yīng)交稅費未交增值稅轉(zhuǎn)出,貸:未交增值稅,那這個會計分錄給他刪除嗎?另外,上季度已經(jīng)申報了,那我現(xiàn)在還能通過返結(jié)轉(zhuǎn)來修改會計分錄嗎?上季度有筆收入,但當(dāng)月沒扣增值稅,次月才扣的,小規(guī)模月末不知道怎么做會計分錄了
對這個會計分錄是可以刪除的,已經(jīng)申報的話也是可以正常修改的
就是不改金額的話,可以修改上季度會計科目是吧?那要是會計分錄都錯了能刪除嗎上季度的會計分錄?
嗯對,是可以修改的這個的
?那要是會計分錄都錯了能刪除嗎上季度的會計分錄?
不跨年的話是可以修改的