同學(xué)你好 你的問題是什么
老師,因為雙減輔導(dǎo)班退費多。10月份主營業(yè)務(wù)收入:負(fù)數(shù)65525.4元,主營業(yè)務(wù)成本4058元,管理費用1500元,營業(yè)外收入915元,營業(yè)外支出100元。會計分錄如下:損益結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)65525.4 貸:本年利潤 負(fù)數(shù)65525.4 借:主營業(yè)務(wù)成本 915 貸:本年利潤 915 成本結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 4058 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4058 費用,營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 1600 貸:管理費用 1500 營業(yè)外支出 100 利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 負(fù)數(shù)70268.4 貸:利潤分配—未分配利潤 負(fù)數(shù)70268.4 謝謝老師??催@個對嗎
老師,因為雙減輔導(dǎo)班退費多。10月份主營業(yè)務(wù)收入:負(fù)數(shù)65525.4元,主營業(yè)務(wù)成本4058元,管理費用1500元,營業(yè)外收入915元,營業(yè)外支出100元。會計分錄如下: 損益結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)65525.4 貸:本年利潤 負(fù)數(shù)65525.4 借:主營業(yè)務(wù)成本 915 貸:本年利潤 915 成本結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 4058 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4058 費用,營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 1600 貸:管理費用 1500 營業(yè)外支出 100 利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 負(fù)數(shù)70268.4 貸:利潤分配—未分配利潤 負(fù)數(shù)70268.4 謝謝老師??催@個對嗎
根據(jù)以下?lián)p益類賬戶 科目名稱 借或貸 結(jié)賬前金額 主營業(yè)務(wù)收入 貸 6000000 其他業(yè)務(wù)收入 貸 700000 投資收益 貸 1000000 營業(yè)外收入 貸 50000 主營業(yè)務(wù)成本 借 4000000 其他業(yè)務(wù)成本 借 400000 稅金及附加 借 80000 銷售費用 借 500000 管理費用 借 770000 財務(wù)費用 借 200000 營業(yè)外支出 借 250000 (一)請計算并寫出計算過程:(1)營業(yè)收入(2)營業(yè)成本(3)營業(yè)利潤(4)利潤總額 (5)所得稅費用(6)凈利潤 (二)1.結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶(寫會計分錄)并算出利潤總額。 2.計算,結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用(寫會計分錄)并算出凈利潤。
結(jié)轉(zhuǎn)本月的損益類賬戶至“本年利潤”賬戶,會計分錄如下:月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目如下:1、結(jié)轉(zhuǎn)各項收入借:主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入營業(yè)外收入貸:本年利潤2、期間費用的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤貸:管理費用營業(yè)費用財務(wù)費用3、成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤貸:主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)支出營業(yè)外支出4、稅金的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤貸:營業(yè)稅金及附加所得稅費用5、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益:凈收益的:借:投資收益貸:本年利潤凈損失的:借:本年利潤貸:投資收益
年末,企業(yè)損益類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤”賬戶前的金額如下表,結(jié)轉(zhuǎn)各損益類賬戶損益類賬戶余額方向(借結(jié)賬前余額或貸)(元)主營業(yè)務(wù)收貸7150000入其他業(yè)務(wù)收貸700000入營業(yè)外收入貸50000主營業(yè)務(wù)成借4000000其他業(yè)務(wù)成借400000本稅金及附加借80000銷售費用借500000管理費用借770000財務(wù)費用借300000營業(yè)外支出借250000(1)結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)收入賬戶(2)結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)費用賬戶
錄入科目時,我將庫存商品中的第3項產(chǎn)品四抽屜田園橡木色錄入成了第四項的四抽屜原野橡木色,我想這個順序應(yīng)該沒問題,就沒管,但錄入期初數(shù)值時,編碼1405001003原野橡木色,在錄入存貨的時候變成了,下級編碼成了1405001003_A04,另一個田園橡木色下級編碼成了1405001004_A03.又導(dǎo)致后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時,兩個產(chǎn)品期末金額反了,不知道怎么修改了,麻煩幫忙看看,并指正,謝謝
老師好,請問公司想轉(zhuǎn)股(自然人轉(zhuǎn)讓給自然人),賬上盈利,稅怎么交?
錄入科目時,我將庫存商品中的第3項產(chǎn)品四抽屜田園橡木色錄入成了第四項的四抽屜原野橡木色,我想這個順序應(yīng)該沒問題,就沒管,但錄入期初數(shù)值時,編碼1405001003原野橡木色,在錄入存貨的時候變成了,下級編碼成了1405001003_A04,另一個田園橡木色下級編碼成了1405001004_A03.又導(dǎo)致后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時,兩個產(chǎn)品期末金額反了,不知道怎么修改了,麻煩幫忙看看,并指正,謝謝
老師,員工離職半年后申謝公積金補償,要求一次性打入他個人賬戶,這種多少錢才要交個稅?這個要申報個稅?
老師有沒有供應(yīng)商貨款附請款資料的模版(就是附件單據(jù))要求供應(yīng)商提供
老師你好,請問我們公司注冊資本100萬,股東實際實繳150萬,請問怎么辦還能辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
支付給個人運費對方?jīng)]有辦法開發(fā)票怎么弄
你好,關(guān)于車間的滅鼠服務(wù)費應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢?借:制造費用-服務(wù)費-xx車間 貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商, 這樣寫可以嗎
老師,我是個小規(guī)模金銀首飾公司,經(jīng)常會有無票收入進(jìn)公戶的,比如我銀行收到了100的貨款,這樣我在申報增值稅無票收入的時候,是直接填寫100,還是需要做價稅分離?100/1.01?
民辦非企業(yè),請問19年的捐贈收入,19年一直掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在做審計,審計說必須把這筆收入處理了,說做捐贈收入,19年打入時,分兩筆,20萬備注捐贈款,65萬那筆沒有備注捐贈,請問現(xiàn)在怎么做合適?增值稅和所得稅需要繳納嗎