借主營業(yè)務(wù)收入715萬, 其他業(yè)務(wù)收入70萬, 營業(yè)外收入5萬, 貸本年利潤
某企業(yè)2019年損益類賬戶年末結(jié)賬前的余額如下:主營業(yè)務(wù)收入10000元(貸)、其他業(yè)務(wù)收入60000元(貸)、主營業(yè)務(wù)成本500元(借)、其他業(yè)務(wù)成本47000元(借、稅金及附加600元(借)、管理費用11000元借)、財務(wù)費用600元(借、銷售費用5000元(借)、營業(yè)外支出300元(借),年末結(jié)轉(zhuǎn)各損益類賬戶應編制的分錄
根據(jù)以下?lián)p益類賬戶 科目名稱 借或貸 結(jié)賬前金額 主營業(yè)務(wù)收入 貸 6000000 其他業(yè)務(wù)收入 貸 700000 投資收益 貸 1000000 營業(yè)外收入 貸 50000 主營業(yè)務(wù)成本 借 4000000 其他業(yè)務(wù)成本 借 400000 稅金及附加 借 80000 銷售費用 借 500000 管理費用 借 770000 財務(wù)費用 借 200000 營業(yè)外支出 借 250000 (一)請計算并寫出計算過程:(1)營業(yè)收入(2)營業(yè)成本(3)營業(yè)利潤(4)利潤總額 (5)所得稅費用(6)凈利潤 (二)1.結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶(寫會計分錄)并算出利潤總額。 2.計算,結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用(寫會計分錄)并算出凈利潤。
結(jié)轉(zhuǎn)本月的損益類賬戶至“本年利潤”賬戶,會計分錄如下:月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目如下:1、結(jié)轉(zhuǎn)各項收入借:主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入營業(yè)外收入貸:本年利潤2、期間費用的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤貸:管理費用營業(yè)費用財務(wù)費用3、成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤貸:主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)支出營業(yè)外支出4、稅金的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤貸:營業(yè)稅金及附加所得稅費用5、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益:凈收益的:借:投資收益貸:本年利潤凈損失的:借:本年利潤貸:投資收益
年末,企業(yè)損益類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤”賬戶前的金額如下表,結(jié)轉(zhuǎn)各損益類賬戶損益類賬戶余額方向(借結(jié)賬前余額或貸)(元)主營業(yè)務(wù)收貸7150000入其他業(yè)務(wù)收貸700000入營業(yè)外收入貸50000主營業(yè)務(wù)成借4000000其他業(yè)務(wù)成借400000本稅金及附加借80000銷售費用借500000管理費用借770000財務(wù)費用借300000營業(yè)外支出借250000(1)結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)收入賬戶(2)結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)費用賬戶
年末,企業(yè)損益類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤”賬戶前的金額如下表,結(jié)轉(zhuǎn)各損益類賬戶損益類賬戶余額方向(借結(jié)賬前余額或貸)(元)主營業(yè)務(wù)收貸7150000入其他業(yè)務(wù)收貸700000入營業(yè)外收入貸50000主營業(yè)務(wù)成借4000000其他業(yè)務(wù)成借400000本稅金及附加借80000銷售費用借500000管理費用借770000財務(wù)費用借300000營業(yè)外支出借250000(1)結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)收入賬戶(2)結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)費用賬戶
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內(nèi)賬當天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應收賬款好,因為最終應收借方有余額比如外賬按開票確認收入,好多都不開票,所以用預收比較好,因為最終預收賬款有余額
匯算清繳的時候 賬上應付職工薪酬和個稅申報不一樣會提示錯誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預收賬款增加好,還是應收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個月1到賬,我可以不做應收賬款未達到賬項嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當月銀行收款做借銀行存款貸應收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實繳資金,公司的費用都是向股東借款,掛其他應付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個其他應付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務(wù)服務(wù)部個體工商戶,雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會開出發(fā)票,但沒有一張進項票,工人的工資開支很大也是成本,每個季度下來基本也沒什么利潤,導致報個稅時會提示,
@董孝彬老師在線嗎?
借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本400萬, 其他業(yè)務(wù)成本40萬, 稅金及附加8萬, 銷售費用5萬, 管理費用77000,財務(wù)費用30萬,營業(yè)外支出25萬