你好 直接沖減你們的收入,增值稅進(jìn)入應(yīng)交稅金-值稅-項稅額轉(zhuǎn)出紅字。
老師,如果我進(jìn)項票夠抵扣銷項票了那么多余的我是不是可以不抵扣
老師問一下如果我進(jìn)項的抵扣發(fā)票不夠了,那我出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話,我損失怎么算的?
老師好,請教個問題,我們公司都是出口貨物外銷,現(xiàn)在稅局要我們改成內(nèi)銷,如果改成內(nèi)銷的話,我們公司是不是虧了稅錢,但是稅局說是一樣的,我沒有弄明白,首先。出口是免增值稅,抵銷項稅,退多余進(jìn)項稅是吧,那我們改成內(nèi)銷的話,要多交增值稅,如果有進(jìn)項稅的話,再抵銷項稅,那不是我們少了錢嗎?
老師,開了銷項發(fā)票,也抵扣了 次月發(fā)現(xiàn)銷項發(fā)票金額開多了 需要沖紅 我想問一下我進(jìn)項發(fā)票怎么辦?如果我不進(jìn)項轉(zhuǎn)出會發(fā)生怎么樣?
老師,我想問下內(nèi)銷發(fā)票的問題,當(dāng)月開出去一張進(jìn)項票,對應(yīng)的進(jìn)項票上面除了那個品名還有其他的品名,那為了可以抵扣的話,我當(dāng)月要先認(rèn)證掉這張進(jìn)項票嗎,如果認(rèn)證掉的話,不是會產(chǎn)生留抵嗎,這個要怎么處理
老師你好!老板把車子賣給企業(yè),需要開二手發(fā)票是嗎?,老板需要交什么稅,價格是100個,賣給企業(yè)為90個,需要交什么稅費(fèi)
老師,我們是賣布料的商貿(mào)公司,成品,半成品,原材料這些類別。請問銷售呆滯報廢物料的賬務(wù)處理,謝謝!
是7月庫存10090.03,但因為要放假都退給供應(yīng)商了,清空倉庫了,應(yīng)該怎么做成本
是7月庫存10090.03,但因為放假就都退給供應(yīng)商了,清空倉庫了,這個應(yīng)該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報銷是嗎
我司有筆研學(xué)旅行費(fèi)收入8852元,研學(xué)旅行由某個教育公司承接,我司付對方4495元,這個4495元成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬?
老師,你好 以前我們公司銷售貨物給經(jīng)銷商是這么做的 借:應(yīng)收 10000 貸:收入8849.56 稅金1150.44 借:銀存10000 貸:應(yīng)收10000 這樣就平掉了 但是我們現(xiàn)在改政策了,經(jīng)銷商如果說符合返現(xiàn)要求,半年后按照付款總額的20%返款,這我在當(dāng)時收到的時候都做收入了應(yīng)該怎么做賬?萬一不符合規(guī)則又不返,具體應(yīng)該改成怎么樣做賬
公司安裝了一臺空調(diào)放在員工宿舍給員工用,這臺空調(diào)的進(jìn)項稅可以抵嗎?
老師好,我司為國有企業(yè),預(yù)防了對方單位一部分款項,現(xiàn)財務(wù)需要發(fā)送對賬單,請問對賬單有沒有什么格式?如果想催款的話, 是不是可以發(fā)催款函?催款函有沒有格式?
老師,貿(mào)易公司沒有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
那就是我可以少交增值稅嘛?
是的,相當(dāng)于應(yīng)交稅費(fèi)的借方,是少交的
老師按這個的話我出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷分錄怎么做的?
1、沖減出口收入,借:主營業(yè)務(wù)收入-口收入,貸:主營業(yè)務(wù)收入-銷收入,應(yīng)交稅金-值稅-項稅額。2、沖減進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借:主營業(yè)務(wù)成本紅字,貸:應(yīng)交稅金-值稅-項稅額轉(zhuǎn)出紅字。
謝謝老師
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