你好,可以正常認證的,然后形成留抵稅額也是正常的。
請問如果公司名字變更了,變更完當月就要開變更后名稱的發(fā)票嗎?還是需要做什么才可以開變更后的名稱的發(fā)票?另外變更前有一些進項沒有認證抵扣,可以繼續(xù)留抵到后續(xù)有需要的時候再認證抵扣嗎?就是想說后面認證,公司名稱就對應(yīng)不上,這個要緊嗎?但是如果變更完公司名稱當月就將前面的發(fā)票認證抵扣的話,稅負就達不到要求?
老師,我想問下我們有一張進項發(fā)票其中一個產(chǎn)品退貨了,對方針對這張發(fā)票里的這個產(chǎn)品開了紅字發(fā)票,增值稅認證系統(tǒng)里這張進項發(fā)票就沒有了,那這張發(fā)票的其他稅額還能進項抵扣嗎
這個月進項開進來,抵扣夠了,那不認證抵扣,但做賬還是做進去 ,那做賬的話分錄借原材料,然后應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額 其他需要做嗎?就是他那個抵扣之后,怎么處理?我之前都是只有兩個科目,一個進項和一個銷項,增值稅費用交掉的話就做掉應(yīng)交稅費已交增值稅里面 的,就是想想鄉(xiāng)下的那記載銷項稅額,進項的話,就做到進項稅額里面。然后抵扣的話,到時候就一反正抵扣掉。那進跟銷就抵掉了剩下在要交的,就是在下個月交調(diào)座椅交增值稅科目里,然后如果是呃,期末留抵的話,他應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅科目的話就會是負數(shù),就是應(yīng)交稅費里面的 ,這樣可以嗎
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
想問下實務(wù)中進項稅發(fā)票抵扣,現(xiàn)在沒有認證期限了,為什么不可以每個月的時候把全部的進項稅發(fā)票進行抵扣,何必要每個月進行湊票呢(按稅負),如果每個月都把該月的發(fā)票全部認證之后得話,那么抵不掉的不就會一直留底到里面嗎?這期抵不完,這次抵扣不完下次繼續(xù)抵扣,下次抵扣不完,下下次再次抵扣,不可以嗎?
如何把部分舊公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到新公司,業(yè)務(wù)和財務(wù)上怎么操作
初創(chuàng)公司稅務(wù)核定怎么操作呀
老師, 請問我們建設(shè)工廠交納的水土保持 補償費計入什么科目
電子稅務(wù)局顯示經(jīng)營所得(A表)待申報,這個是在哪里申報,電子稅務(wù)局點的 沒有反應(yīng)
境外分公司承接了建筑工程,可以分包給國內(nèi)的總公司嗎?
老師,法人股東中的法定盈余公積金轉(zhuǎn)增資本需要交稅嗎
老師您好 一般戶可以發(fā)工資嗎
A公司是我們的客戶,但是會通過我們采購貨物,付錢的話,是客戶自己付的 我們在中間就賺這個中間價 這個分錄怎么做
老師,你好,我今天面試一個公司,是一個剛剛成立的門窗公司,他們自己記錄了幾個月的流水賬,現(xiàn)在需要一個財務(wù)幫他們做好賬,但是他們在財務(wù)這一塊完全沒有任何的設(shè)備,財務(wù)軟件沒有,記賬憑證這些也沒有,我要入職這家公司,我應(yīng)該怎么做呢
個人所得稅員工2025.4入職,2025.6離職,報了個稅。2025.8月又入職,22025.99月報個稅,人員信息怎樣填寫?
那個留抵稅額可以下次開內(nèi)銷開這個品名的時候用嗎
沒問題,這個是可以抵的。