同學你好 你的問題是什么
王先生在某企業(yè)任職,2019年1月~12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入15000元,無免稅收入;每月繳納三險一金2000元,從1月份開始每月享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為2000元,無其他扣除。另外,2019年5月取得勞務報酬收入4000元,稿酬收入3000元,6月取得勞務報酬收入30000元,特許權(quán)使用費收入3000元。 要求計算: (1)王先生各月應預扣繳的工資薪金個人所得稅 (2)5、6月勞務報酬、稿酬、特許權(quán)使用費應預扣繳所得稅 (3)綜合所得年度應納個人所得稅 (4)年底匯算清繳的補(退)稅額
李先生在某企業(yè)任職,2019年1月~12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入15000元,無免稅收入;每月繳納三險一金2000元,從1月份開始每月享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為2000元,無其他扣除。另外,2019年5月取得勞務報酬收入4000元,稿酬收入3000元,6月取得勞務報酬收入30000元,特許權(quán)使用費收入3000元。 要求計算: (1)王先生各月應預扣繳的工資薪金個人所得稅 (2)5、6月勞務報酬、稿酬、特許權(quán)使用費應預扣繳所得稅 (3)綜合所得年度應納個人所得稅 (4)年底匯算清繳的補(退)稅額
假設(shè)中國居民劉某在境內(nèi)某企業(yè)任職,2020年1-12月每月應從任職企業(yè)獲得工資、薪金收入16000元,無免稅收入;任職企業(yè)每月按有關(guān)規(guī)定標準為其繳納“三險一金”2500元,從1月開始享受專項附加扣除合計3000元。另外,劉某2020年3月從甲公司取得勞務報酬所得30000元,從乙公司取得稿酬收入2000元;6月從丙公司取得勞務報酬所得30000元,從丁公司取得特許權(quán)使用費2000元。已知當年取得四項所得時,已被支付方足額預扣預繳稅額合計10128元,沒有大病醫(yī)療及減免收入及減免稅額等情況,請依照現(xiàn)行稅法規(guī)定,為劉某進行綜合所得個人所得稅匯算清繳。(假設(shè)上述勞務報酬、稿酬、特許權(quán)使用費所得均為不含稅收入)
假設(shè)中國居民劉某在境內(nèi)某企業(yè)任職,2020年1-12月每月應從任職企業(yè)獲得工資、薪金收入16000元,無免稅收入;任職企業(yè)每月按有關(guān)規(guī)定標準為其繳納“三險一金”2500元,從1月開始享受專項附加扣除合計3000元。另外,劉某2020年3月從甲公司取得勞務報酬所得30000元,從乙公司取得稿酬收入2000元;6月從丙公司取得勞務報酬所得30000元,從丁公司取得特許權(quán)使用費2000元。已知當年取得四項所得時,已被支付方足額預扣預繳稅額合計10128元,沒有大病醫(yī)療及減免收入及減免稅額等情況,請依照現(xiàn)行稅法規(guī)定,為劉某進行綜合所得個人所得稅匯算清繳。(假設(shè)上述勞務報酬、稿酬、特許權(quán)使用費所得均為不含稅收入)
假設(shè)中國居民劉某在境內(nèi)某企業(yè)任職,2020年1-12月每月應從任職企業(yè)獲得工資、薪金收入16000元,無免稅收入;任職企業(yè)每月按有關(guān)規(guī)定標準為其繳納“三險一金”2500元,從1月開始享受專項附加扣除合計3000元。另外,劉某2020年3月從甲公司取得勞務報酬所得30000元,從乙公司取得稿酬收入2000元;6月從丙公司取得勞務報酬所得30000元,從丁公司取得特許權(quán)使用費2000元。已知當年取得四項所得時,已被支付方足額預扣預繳稅額合計10128元,沒有大病醫(yī)療及減免收入及減免稅額等情況,請依照現(xiàn)行稅法規(guī)定,為劉某進行綜合所得個人所得稅匯算清繳。(假設(shè)上述勞務報酬、稿酬、特許權(quán)使用費所得均為不含稅收入)
小規(guī)模納稅人收到的專用發(fā)票,當時沒有入庫,跨年后轉(zhuǎn)為一般納稅人,入庫后開始銷售,請問這個庫存商品的進項能抵扣嗎,如不能的話,一直不做進項勾選,還是要進項轉(zhuǎn)出
你好,像這種怎么入賬 1.增值稅無票收入按照哪個金額入賬 2.支出的費用要入賬嗎 3.匯率按照哪個
進項稅和銷項稅怎么算的
現(xiàn)金流量表中,本年累計金額中的期初現(xiàn)金余額是上年度期末現(xiàn)金余額,不論它在哪個季度,這里的數(shù)據(jù)都是固定的吧
個人往外出租這個村產(chǎn)房屋土地,對方公司要讓開那個發(fā)票,他稅點是多少呀?
老師10月份社保基數(shù)調(diào)整了,怎么申報呢?
苗木合作社,房產(chǎn)沒有證,能攤銷無形資產(chǎn)嗎
老師購進一批貨物稅率13%,如果有包裝物 包裝物題目未給出稅率,這個稅率也是13%嗎?
老師,思路沒看懂?能講解一下唄!
老師,這個月的季度企業(yè)所得稅納稅申報表變了,資產(chǎn)損失是不是就是財務報表中的資產(chǎn)減值損失,算不算信用減值呢?留存?zhèn)洳橘Y料是啥呢?