對的,是的,直接開勞務(wù)費。

老師你好,我們是小規(guī)模納稅人做職稱評審,資質(zhì)辦理的,關(guān)于職工薪酬這款,銷售部人員的職工薪酬可不可以做成,借主營業(yè)務(wù)成本-職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬-職工工資,然后這個部分需不需要納入工會經(jīng)費計算的基礎(chǔ)呢
老師,你好,企業(yè)兼職請人做銷售,拿提成的,這筆工資是不是由兼職人員開勞務(wù)發(fā)票報銷,開什么名稱呢?
老師你好,我們是零售企業(yè),有人(兼職銷售)介紹顧客到我們商場消費,我們給他提成,并要求他稅務(wù)代開普票后再付款,老師,開票名稱可不可以開介紹費或者老師你有更好的名稱嗎,建議一下,謝謝啦
老師你好,建筑勞務(wù)分包的公司,負責(zé)給甲方公司施工提供人工和機械,沒有提供材料,請問我們開銷售發(fā)票出去,服務(wù)名稱可以開成什么內(nèi)容呢
老師:你好,請問一下,公司是小型微利企業(yè)小規(guī)模,公司有塊業(yè)務(wù)是電影放映業(yè)務(wù),然后放映人員是找的兼職人員,放映時間大概4個月左右,兼職人員6個人,每個人的工資差不多2000-4000左右每個月,請問老師,這些兼職人員的每個月工資都要讓他們開發(fā)票來結(jié)算么?還是直接發(fā)工資不需要開發(fā)票?那個方法更好呢。謝謝
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準則,可以補提前幾個月的另一半折舊額嗎?
老師,季報企業(yè)所得稅時,工資是不是直接按應(yīng)付職工薪酬的累計數(shù)填寫?
老師,應(yīng)付職工薪酬的填寫包括公司和個人承擔(dān)的社保費嗎?
2023年對公支付一筆款,供應(yīng)商一直沒開發(fā)票回來,對公的必須要開發(fā)票回來嗎?
企業(yè)的股東不是法人可以借錢給公司然后還款嗎?金額比較大的
這個勞務(wù)費的稅收編碼選什么呢,要交稅嗎?金額大概2,3千
現(xiàn)代服務(wù)的稅收編碼。30499。
企業(yè)代扣代繳個稅20%次年匯算清交,如果年累計收入在6萬以內(nèi)的,可以全額退回,這個合并到工資薪金的。
還要給他申報個人所得稅?
是的,需要這么做的。