你好,可以可以寫成傭金或者服務(wù)費就行。
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應(yīng)商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務(wù)票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務(wù)票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務(wù)說真實發(fā)生的我們可以開勞務(wù)費給甲公司 我們公司付給工人的款項應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
老師,我們公司是一個小規(guī)模納稅人,做批發(fā)零售,今年廠家業(yè)務(wù)調(diào)整,說要把別的小代理并入我們公司名下,之前他們的訂貨由廠家開發(fā)票給我們,讓我們升級一般納稅人,然后再平開發(fā)票給并入的這些小代理,我說我們沒有收過對方錢怎么好開發(fā)票給對方,可是廠家說做一個三方協(xié)議就好,還說廠家請來的財務(wù)做過很多企業(yè)整合,稅務(wù)上不會有問題,這種事情稅務(wù)上真的會認(rèn)可嗎?好擔(dān)心啊,現(xiàn)在廠家逼著讓升級一般納稅人
老師你好,我們是零售企業(yè),有人(兼職銷售)介紹顧客到我們商場消費,我們給他提成,并要求他稅務(wù)代開普票后再付款,老師,開票名稱可不可以開介紹費或者老師你有更好的名稱嗎,建議一下,謝謝啦
老師,你好!我們是一家家庭教育公司,下線給家長講課,外部有兼職的講師,兼職講師是以公司的名義或個體、個獨和我們簽得合同,課程費講師開發(fā)票我們支付;之前講師得差旅費是車票、發(fā)票郵寄到我們公司,給講師報銷得,沒有勞動合同關(guān)系,報銷費用公司之前掛在業(yè)務(wù)招待費得,不知道合不合理,就是可以稅前也要調(diào)整;之前建議過把差旅費用也在合同里,講師一起開票過來,被講師和領(lǐng)導(dǎo)否決了,老師,您有沒合規(guī)的解決方案呀?謝謝老師
老師你好 我們是建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 承包的工程 同班組長簽訂了清包工合同 現(xiàn)在他開不了票 但是前期的勞務(wù)費都轉(zhuǎn)到他個人賬戶上了 現(xiàn)在他說用他公司的名稱(建筑工程有限公司 有自然人投資 有自然人獨資)給我們開勞務(wù)費發(fā)票 這個需要重新簽訂合同嗎 如果重新簽訂合同 他開的發(fā)票金額我們還要把錢轉(zhuǎn)到他公司賬上 然后他再轉(zhuǎn)到我們建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司賬上這樣可以嗎 謝謝老師
請問老師一般對賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動,直接點了下一步,也就是系統(tǒng)自動就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報主管2024版,A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費用明細(xì)表,管理費用調(diào)減20元,主表中第五行管理費用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
我們用其他單位餓哦餓電 電費分割單是我們自己做嗎?可以稅前抵扣嗎
壞賬準(zhǔn)備書上也算呀?老師
老師,收到的普通發(fā)票,需要勾選嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和損益表只填當(dāng)月的數(shù)據(jù)還是要填前面所有的數(shù)據(jù)
每個月月底除了要計提附加稅,把附加稅結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加去。還需要計提哪些稅嗎?
最后一道題哪位老師幫我做一下吧,謝謝啦
老師,電子火車票勾選了,附表二是填幾個地方