同學您好,是就應收有余額不是應付余額?
員工工資不從公戶出,發(fā)工資時,借:主營業(yè)務成本。貸:其他應付款--老板,這樣一直掛帳可以嗎?賬上欠老板款欠二百多萬了
老師,我們是勞務派遣公司,老板一直從公司賬戶提錢給員工發(fā)工資,之前會計都掛了往來,應付工資也掛在賬上,都掛了兩年往來掛了九百多萬,這個怎么調(diào)賬呢?
老師,我們是勞務派遣公司,老板一直從公司賬戶轉(zhuǎn)賬到自己卡上給員工發(fā)工資,之前會計都掛了老板個人賬戶和公司賬戶往來,做了其他應收款;然后應付工資也一直掛在賬上,這兩年賬上掛了九百多萬,這個怎么調(diào)賬呢?
其他應付款300多萬,是平時給員工發(fā)工資上社保掛的賬,掛老板身上了,這會有稅務風險嗎
老師,原職工離職給他交了1370的社會保險個人部分一直掛其他應付款了,現(xiàn)在仲裁讓企業(yè)給員工2200元工資,老板讓給她匯款823元,把保險的個人部分扣除,我該怎么做賬,怎么把其他應付款借方數(shù)平了
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預付賬款和應付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
應付賬款,給員工發(fā)工資老板發(fā)的現(xiàn)金
這種沒有風險的 只有股東借款沒有歸不,可能有分紅補個稅風險,需先歸還明年繼借
好的謝謝老師
不客氣,有空給五星好評。
這種現(xiàn)金發(fā)工資的怎么辦,以后是不是得改成對公發(fā)工資
是的沒錯, 是這樣的以后是不是得改成對公發(fā)工資