您好 應(yīng)該計(jì)提工資進(jìn)入成本 然后申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅啊
老師,我們公司除了老板,其他人都是屬于勞務(wù)派遣,勞務(wù)派遣公司呢寄過來一張發(fā)票,是我們員工的社保及公積金費(fèi)用,上面寫著:人力資源服務(wù)代收代付社保及公積金,那這筆錢要如何入賬呢?掛往來款嗎?分錄怎么做呢
公司是零售,沒有開票收入,所以也沒資金入帳,前任會(huì)發(fā)工資的錢都是掛老板上,借:應(yīng)什工資,貨:其他應(yīng)付款一老板名字,長(zhǎng)年累積下來,欠了老板四百多萬,這賬要怎么調(diào)
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,老板一直從公司賬戶提錢給員工發(fā)工資,之前會(huì)計(jì)都掛了往來,應(yīng)付工資也掛在賬上,都掛了兩年往來掛了九百多萬,這個(gè)怎么調(diào)賬呢?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,老板一直從公司賬戶轉(zhuǎn)賬到自己卡上給員工發(fā)工資,之前會(huì)計(jì)都掛了老板個(gè)人賬戶和公司賬戶往來,做了其他應(yīng)收款;然后應(yīng)付工資也一直掛在賬上,這兩年賬上掛了九百多萬,這個(gè)怎么調(diào)賬呢?
老師,是這樣的,我們老板在珠海的一個(gè)公司掛了我們所有人的社保(我們這些人負(fù)責(zé)珠海這公司的工作也負(fù)責(zé)北京的工作)人都在珠海工作??顝谋本┕敬虻嚼习遒~戶。老板直接給在珠海公司上掛的社保人員繳費(fèi)了,賬務(wù)上兩家公司應(yīng)該怎么處理,工資應(yīng)該怎么發(fā)?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請(qǐng)問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會(huì)預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
老師,我的意思是老板這兩年都是從公戶轉(zhuǎn)到自己卡上然后現(xiàn)金發(fā)放工資,現(xiàn)在就是其他應(yīng)收款和應(yīng)付職工工資怎么做分錄?
借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用等 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款
老師,這跨年度的不影響嘛?
跨年度以前有沒有申報(bào)個(gè)人所得稅
老死,有申報(bào)個(gè)稅的,這個(gè)怎么做呢
那管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整科目入賬 然后更正匯算清繳申報(bào)表
老師,怎么調(diào)整?我不會(huì)寫分錄
借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整