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老師,我們是勞務(wù)派遣公司,老板一直從公司賬戶提錢給員工發(fā)工資,之前會(huì)計(jì)都掛了往來,應(yīng)付工資也掛在賬上,都掛了兩年往來掛了九百多萬,這個(gè)怎么調(diào)賬呢?

2021-11-25 22:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-25 22:38

您好 應(yīng)該計(jì)提工資進(jìn)入成本 然后申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅啊

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快賬用戶5750 追問 2021-11-26 12:24

老師,我的意思是老板這兩年都是從公戶轉(zhuǎn)到自己卡上然后現(xiàn)金發(fā)放工資,現(xiàn)在就是其他應(yīng)收款和應(yīng)付職工工資怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2021-11-26 12:31

借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用等 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款

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快賬用戶5750 追問 2021-11-26 12:35

老師,這跨年度的不影響嘛?

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齊紅老師 解答 2021-11-26 12:39

跨年度以前有沒有申報(bào)個(gè)人所得稅

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快賬用戶5750 追問 2021-11-26 12:43

老死,有申報(bào)個(gè)稅的,這個(gè)怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-11-26 12:45

那管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整科目入賬 然后更正匯算清繳申報(bào)表

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快賬用戶5750 追問 2021-11-26 12:49

老師,怎么調(diào)整?我不會(huì)寫分錄

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-26 12:57

借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整

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您好 應(yīng)該計(jì)提工資進(jìn)入成本 然后申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅啊
2021-11-25
你好,直接用其他應(yīng)收款支付工資
2021-11-26
你好,是先轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶,然后用來支付材料款,發(fā)放人工工資??
2022-07-01
你好 勞務(wù)公司來申報(bào)個(gè)稅 你們只需要收發(fā)票就是是吧
2020-08-16
你好 那你們繳納了怎么做賬的??
2021-09-01
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