你好同學(xué),咱直接開紅字信息表,然后再導(dǎo)入發(fā)票,開紅字發(fā)票就可以。
現(xiàn)在九月一號(hào),我們是一般納稅人,要交29萬的增值稅,然后沒有進(jìn)項(xiàng)票,我們想要沖紅,如果對(duì)方認(rèn)證了,怎么沖紅,如果對(duì)方不認(rèn)證,怎么沖紅,如果沖紅了,那8月份29萬的增值稅是不是不用交了
老師我方開出的專票,金額開錯(cuò)對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,已跨月,現(xiàn)在需要紅沖,但是對(duì)方交不會(huì)抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),也就對(duì)方抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)已經(jīng)丟掉了,要怎么做
我們公司是一般納稅人9月份開了200萬專票,對(duì)方也沒有認(rèn)證抵扣,稅已經(jīng)報(bào)了,稅款還沒交,現(xiàn)在想把發(fā)票沖紅了,怎么做啊
我7月份給別人開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,現(xiàn)在是9月份還可以沖紅嗎
老師,我們是一般納稅人購(gòu)買方,4月份進(jìn)項(xiàng)回票50萬含稅,也已經(jīng)認(rèn)證抵扣申報(bào)了。5月份時(shí)銷售方說發(fā)票開錯(cuò)了,也做了跨月沖紅,請(qǐng)問一下,4月份和5月份的會(huì)計(jì)科目怎么做?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
那這個(gè)稅款怎么辦,稅款一直拖欠還沒交
電子稅務(wù)局稅款怎么處理
你好同學(xué),這個(gè)稅款呀,第一要么你去辦理留抵抵欠稅,,,自己有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話,把這部分稅款給抵了,如果說沒有的話,就得正常交稅,即便是咱們?cè)诰€再紅沖了這筆發(fā)票之前該交的稅也得交,是現(xiàn)在紅沖了再申請(qǐng)退稅的流程。
那在時(shí)間是在年底之前紅沖還是匯算清繳之前紅沖才能申請(qǐng)退稅
你好,這個(gè)跟匯算清繳沒關(guān)系的,你要在年底之前紅沖。
哦哦,那年底后就不能沖了唄
你好同學(xué),可以沖,這樣早沖早申請(qǐng)退稅。
哦哦,沒有時(shí)間限制嗎
你好,,沒有嚴(yán)格的時(shí)間限制,但是這這是咱們自己的稅款呀,如果說你后期不經(jīng)常開發(fā)票,最好把這個(gè)稅款退回來。