可以的,可以開(kāi)紅字的。
7月份收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,財(cái)務(wù)在7月份勾選平臺(tái)里抵扣認(rèn)證,10月份發(fā)現(xiàn)票號(hào)對(duì)不上,錯(cuò)號(hào)。正常應(yīng)該怎么操作,購(gòu)買方需要開(kāi)紅色沖紅嗎?
對(duì)方公司今年1月份給我們開(kāi)了一張專票,我一直沒(méi)認(rèn)證,現(xiàn)在認(rèn)證的時(shí)候發(fā)現(xiàn)稅號(hào)是錯(cuò)的,那我現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖,我用不用先開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票信息表,具體怎么操作對(duì)方問(wèn)我?
1、我是一般納稅人 2、7月份認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,(認(rèn)證的是6月份賬),正常繳增值稅。 3、7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問(wèn)題,對(duì)方需要重新開(kāi)具一張新的給我。我需要補(bǔ)稅嗎 ,退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發(fā)票了,對(duì)方7月份又重新開(kāi)了一張。 沖紅的進(jìn)項(xiàng),6月份交的稅?和7月份需要認(rèn)證的怎么抵? 收到新補(bǔ)的發(fā)票,還需要繼續(xù)認(rèn)證嗎?分錄是什么?影響6月份嗎?
我7月份給別人開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,現(xiàn)在是9月份還可以沖紅嗎
公司是一般納稅人,7月份開(kāi)錯(cuò)票了,9月份紅沖,同時(shí)9月份沒(méi)發(fā)生其他業(yè)務(wù),就一張紅沖票,報(bào)稅時(shí)還退增值稅嗎?
老師這題的答案是對(duì)的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開(kāi)不了對(duì)應(yīng)的發(fā)票。開(kāi)了一個(gè)我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計(jì)折舊填寫的本年累舊還是累計(jì)折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,銷項(xiàng)稅額也是免
老師,這題B為什么是對(duì)的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計(jì)提的原材料,其中圈起來(lái)金額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個(gè)股東ABC三個(gè)自然人,實(shí)繳出資合計(jì)100萬(wàn),現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬(wàn)元,股東A負(fù)責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬(wàn)元發(fā)給A請(qǐng)問(wèn)A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負(fù)責(zé)這個(gè)事收42萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬(wàn)元
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
那我這邊已經(jīng)對(duì)這個(gè)發(fā)票的記賬聯(lián)做過(guò)賬了,那我這邊需要怎么做退稅呢
開(kāi)紅字就是負(fù)數(shù)就會(huì)空間沖減
那我這邊只要把做過(guò)賬的記賬聯(lián)拿著跟我開(kāi)出來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票一塊去稅務(wù)局驗(yàn)舊就可以了是吧
是的是的。要把給對(duì)方的那一聯(lián)兒要回來(lái),然后再開(kāi)紅字。