你這個現(xiàn)代服務(wù)業(yè)是可以享受加計10%扣除,而不是15%。
是我公司成立的時候是核的是9%,然后我公司的上任會計又去核成了6%的,但是也沒有用加計抵減進(jìn)項,我也不敢用加計抵減的政策的,但是稅局給我們打電話給我們說我們用不用加計抵減政策的然后我這里說用的,但是一直沒用的,但是有這個政策可以用的,但是今年我去申請的時候,我還是和去年一樣的政策的時候,不能打操作,讓稅局把我今年的申請刪除,但是把我去年的刪除了, 今年的申請的加計抵減的要我打證明蓋公章的才給我刪除掉,因為我們?nèi)绻菍儆诂F(xiàn)代服務(wù)的話是不能用15%的加計抵減的,
老師您好,我們是一般納稅人監(jiān)理公司,是2022年1月才轉(zhuǎn)成一般納稅人的,我們基本上沒有進(jìn)項票,后期進(jìn)項票應(yīng)該也是不多,稅務(wù)局現(xiàn)在讓我們申請寫加計抵減的報告,老師這種政策我們公司應(yīng)不應(yīng)該申請,這個對企業(yè)發(fā)展有沒有什么影響呢
我司屬于一般納稅人,制造業(yè),但將廠房出租,執(zhí)照有租賃服務(wù)。 去年電子稅務(wù)局提示我司符合享受加計抵減10%政策。我司沒有享受。 于是我將2019.4月起—2021.12月的進(jìn)項,補(bǔ)計提了.提交2019.2020.2021的加計抵減聲明也都通過了。 2022年3月份專管員給我打電話,意思我是制造業(yè)怎么享受服務(wù)業(yè)的加計抵減政策,于是我找專管員,提供我司沒有任何制造業(yè)務(wù),純廠房租賃,占公司全部收入的80%-95%. 專管員讓我更改了行業(yè)為服務(wù)業(yè)。 我是22.年3月更改的服務(wù)業(yè)。那么我想問: 1.是不是按照實際業(yè)務(wù)判斷,我司租賃業(yè)務(wù)占比80%.符合加計抵減政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?還是說只能享受“更改行業(yè)”后的2022.4月—12月的部分? 2.現(xiàn)在稅局沒有質(zhì)疑我的加計抵減,我擔(dān)心后期會不會再說我們不符合,多抵減了,再罰款?
老師,我2021年現(xiàn)代服務(wù)適用加計抵減政策,當(dāng)時2021年末進(jìn)項稅有留抵,加計部分有余額!等2022,2023年不符合政策了,不適用現(xiàn)代服務(wù)加計10%抵減了,我這個月報稅有增值稅要交,但電子稅務(wù)局增值稅申報表表4帶出來可以用2021年的加計部分,是否可以用
如何確認(rèn)我們公司能不能申請加計抵減?剛今年4月份成立,5月稅務(wù)報道,6月申報了個52.5無票收入,其實是免費給客戶寄樣的樣品,沒問題客戶要錢,所以如何確定我們可以是加計抵減用戶?申請不申請這個加計抵減重要嗎?不申請可以嗎?老師
怎樣理解以公允價值計量的投資性房地產(chǎn)?
先注銷公司還是銀行公戶
甲公司于2024年1月1日以銀行存款6000萬元購入乙公司有表決權(quán)股份的30%,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?。取得該項投資時,乙公司各項可辨認(rèn)資產(chǎn)負(fù)債的公允價值等于賬面價值,雙方采用的會計政策/會計期間相同。2024年6月30日,甲公司出售一批商品給乙公司,賬面價值為1000萬元,售價為1500萬元,乙公司購入后作為存貨核算。至2024年末,乙公司已將從甲公司購入 60%出售給外部獨立的第三方,剩余40%部分未發(fā)生減值。乙公司2024年實現(xiàn)凈利潤1200萬元。假設(shè)不考慮其他因素的影響。 分析:甲公司出售商品給乙公司屬于順流交易,在確定甲公司應(yīng)享有乙公司2024年的投資收益時,應(yīng)抵消因銷售商品而導(dǎo)致的未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益的影響。乙公司因調(diào)整后的凈利潤=1200-(1500-1000)*40%=1000,甲公司應(yīng)確認(rèn)的投資收益=1000*30%=300萬元 我的問題:為什么要用公允價值1500減去賬面價值1000呢,麻煩解讀一下謝謝
為職工提供租房,合同也是和公司簽訂的,但是房東沒有發(fā)票怎么辦(不配合開發(fā)票又必須要這個房子),可以直接入賬嗎?
小規(guī)模開專票一個點或是三個點的技術(shù)服務(wù)費給一般納稅人公司,對一般納稅人來說是開三個點的專票給他他那邊可以抵扣還是三個點或是一個點專票對方公司都能夠抵扣
購入用于研發(fā)的材料如何做分錄
老師你好,做企業(yè)所得稅匯算的時候,2022年和2023年有虧損,24年有盈利,交企業(yè)所得稅,不想退稅,彌補(bǔ)虧損一定要彌補(bǔ)的嗎?
老師,企業(yè)給員工上保險,系統(tǒng)有養(yǎng)老保險,但是沒有醫(yī)療保險,如何增加醫(yī)療保險,還是增加社保的時候醫(yī)療也自動上來了。
現(xiàn)金流量表中“收到與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”金額怎么算,公式是什么,要全點的
采購對賬前都是走預(yù)付?對賬后都是走應(yīng)付?預(yù)付賬款是怎么使用的?
我是擔(dān)心的是我們的建筑勞務(wù)是開票6%的是,是不是要開9%的來作收入的呢,但是稅局去年給我們的是15%的加計抵減的,我怕我們是建筑勞務(wù)的不能算現(xiàn)代服務(wù)的
如果說你是建筑企業(yè),你肯定是按照9%來開票的呀。
這個能不能算現(xiàn)代服務(wù)首先要根據(jù)你實際的經(jīng)營情況實際的經(jīng)營范圍和你的合同來說話。
我的經(jīng)營情況我不是從事勞務(wù)的公司嗎,不是勞務(wù)派遣的公司,經(jīng)營范圍的是勞務(wù)服務(wù),建筑服務(wù),建筑材料,批發(fā)及零售的等 很廣的
那如果說你是勞務(wù)派遣的話,就是按照6%開具,沒有問題。
合同那種不能算現(xiàn)代服務(wù)的呢
你這個是屬于勞務(wù)派遣,勞務(wù)派遣,那么是屬于服務(wù)業(yè)同學(xué)。
如果我們只是勞務(wù)服務(wù)的呢 也是建筑服務(wù)的嗎
這個勞務(wù)服務(wù)和這個勞務(wù)派遣他是兩回事兒同學(xué)。這個勞務(wù)的話,就是你要去接這個勞務(wù)工程,這個是建筑勞務(wù)派遣,是你把這個人派給人家干活,這個就是6%。
那我是派給人家干活的,這個是屬天現(xiàn)代服務(wù)的嗎,我勞務(wù)公司的話,我要接勞務(wù)工程的,就是我們要去接活的是嗎,那我勞務(wù)派遣公司我從哪里接活的呢
這個勞務(wù)派遣不是讓你去接活,就人家需要人,你把人派過去給他做活就完了。
那勞務(wù)派遣的收入是,我把人派出去的作活的,我的收入就來了,我再分給工人的是嗎,那勞務(wù)服務(wù)的呢
對的,勞務(wù)服務(wù)就是說,你要去找人家a去承包,承包的話就是把這個勞務(wù)承包給你,然后你就自己去做這個勞務(wù),做了之后就是你的收入。
但是我們的營業(yè)執(zhí)照是不含 勞務(wù)派遣的勞務(wù)服務(wù)那不是 開6%的,為什么我們的上任會計核為6%的開銷售發(fā)票呢,那我們是勞務(wù)服務(wù)不是是開9%的嗎,我這是沒法作了,我們是沒有派人去干活的,我們又開6%的,我也不知這個公司是要怎么處理的
那你可以問一下你的上任會計,他為什么要這樣子開呀,就正常情況下,你營業(yè)執(zhí)照里面沒有的是不可以開具的。