你好同學(xué),有關(guān)題目的處理過程是: 借:投資性房地產(chǎn) 6000 累計折舊 100 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 200 貸:固定資產(chǎn) 5300 其他綜合收益 1000 持有期間的公允價值變動: 借:投資性房地產(chǎn) 2000 貸:公允價值變動損益 2000 處置的時候: 借:銀行存款 10000 貸:其他業(yè)務(wù)收入10000 借:其他業(yè)務(wù)成本 8000 貸:投資性房地產(chǎn) 8000 借:公允價值變動損益 2000 其他綜合收益 10000 貸:其他業(yè)務(wù)成本 3000 同學(xué)可以看一下老師的解題分錄。
請問假設(shè)一個固定資產(chǎn)800萬元,2019年按照公允價值模式轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn),轉(zhuǎn)換時公允價值為1000萬元,確認(rèn)了200萬元的“其他綜合收益”。2020年根據(jù)轉(zhuǎn)換時公允價值800萬將投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。確定了-200萬元的“公允價值變動損益”。轉(zhuǎn)換后是否需要將其他綜合收益確認(rèn)的200萬元也轉(zhuǎn)入損益中呢?如果轉(zhuǎn)入,計入哪個科目呢?如果不轉(zhuǎn)入,那什么時候再轉(zhuǎn)呢?
2018年4月10日,甲企業(yè)將一項自用的辦公樓賬面原值5000萬元,已提折舊2500萬元,已提減值準(zhǔn)備500萬,改為對外出租,該投資性房地產(chǎn)后續(xù)采用公允模式計量。轉(zhuǎn)換日的公允價值是8000萬元。18年末,該房產(chǎn)公允價值9000萬元。。19年末,該房產(chǎn)公允價值下跌到8800萬。。2020年3月20日,甲企業(yè)將該投資性房地產(chǎn)對外出售。出售價格為11000萬元,假定不考慮相關(guān)稅費(fèi)等因素,試作轉(zhuǎn)換日(18年4月10日),18年末、19年末公允價值變動以及20年3月20日出售的分錄
2018年4月10日,甲企業(yè)將一項自用的辦公樓賬面原值5000萬元,已提折舊2500萬元,已提減值準(zhǔn)備500萬,改為對外出租,該投資性房地產(chǎn)后續(xù)采用公允模式計量。轉(zhuǎn)換日的公允價值是8000萬元。18年末,該房產(chǎn)公允價值9000萬元。。19年末,該房產(chǎn)公允價值下跌到8800萬。。2020年3月20日,甲企業(yè)將該投資性房地產(chǎn)對外出售。出售價格為11000萬元,假定不考慮相關(guān)稅費(fèi)等因素,試作轉(zhuǎn)換日(18年4月10日)。要求:18年末、19年末公允價值變動以及20年3月20日出售的分錄
2018年4月10日,甲企業(yè)將一項自用的辦公樓賬面原值5000萬元,已提折舊2500萬元,已提減值準(zhǔn)備500萬,改為對外出租,該投資性房地產(chǎn)后續(xù)采用公允模式計量。轉(zhuǎn)換日的公允價值是8000萬元。18年末,該房產(chǎn)公允價值9000萬元。。19年末,該房產(chǎn)公允價值下跌到8800萬。。2020年3月20日,甲企業(yè)將該投資性房地產(chǎn)對外出售。出售價格為11000萬元,假定不考慮相關(guān)稅費(fèi)等因素,試作轉(zhuǎn)換日(18年4月10日),18年末、19年末公允價值變動以及20年3月20日出售的分錄
2018年4月10日,甲企業(yè)將一項自用的辦公樓賬面原值5000萬元,已提折舊2500萬元,已提減值準(zhǔn)備500萬,改為對外出租,該投資性房地產(chǎn)后續(xù)采用公允模式計量。轉(zhuǎn)換日的公允價值是8000萬元。18年末,該房產(chǎn)公允價值9000萬元。。19年末,該房產(chǎn)公允價值下跌到8800萬。。2020年3月20日,甲企業(yè)將該投資性房地產(chǎn)對外出售。出售價格為11000萬元,假定不考慮相關(guān)稅費(fèi)等因素,試作轉(zhuǎn)換日(18年4月10日),18年末、19年末公允價值變動以及20年3月20日出售的分錄
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個稅,我們是認(rèn)繳制,我們報表凈資產(chǎn)是219萬,這個要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個稅
老師長期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時候可以申請出口免退稅申報嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因?yàn)槭?月申報第一筆批次就是001沒錯吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報,匯算怎么調(diào)整呢?
請問老師增值稅納稅申報表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?