意思是:勞務(wù)公司付給員工的所有工資福利等總金額16481.50
30日,將本公司員工派遣到廣州市隆發(fā)貿(mào)易公司,本月勞務(wù)派遣收入為4.5萬(wàn)元(含稅價(jià)),支付給所派遣員工的工資、保險(xiǎn)、公積金等費(fèi)用3萬(wàn)元。開(kāi)具一張5%征收率差額開(kāi)票功能生成的增值稅普通發(fā)票。(計(jì)稅方式為:簡(jiǎn)易征收;即征即退為:)
收到一張勞務(wù)公司差額征稅的專票,金額:88832.81,稅額:3617.57,備注差額征稅16481.50,可以理解為(收入92450.38-成本)*5%=3617.57嗎?成本就是20098.98嗎?意思就是勞務(wù)公司付給員工的所有工資福利等總金額為20098.98嘛?
老師好,本公司為勞務(wù)派遣公司與其他單位簽訂一份協(xié)議為三個(gè)月,派遣人員1名去幫忙搞三個(gè)月衛(wèi)生,總共支付20000元。象這種發(fā)票,作為勞務(wù)派遣公司按差額征收開(kāi)的話,就是把此員工三個(gè)月發(fā)放的工資+企業(yè)承擔(dān)的社保金額算上去合計(jì)金額填寫(xiě)在:備注欄差額征稅中,對(duì)不。
勞務(wù)公司開(kāi)票給我司的發(fā)票有電子普通發(fā)票和電子專用發(fā)票,都是差額征稅-差額開(kāi)票, 稅務(wù)局“選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用,不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,可以開(kāi)具普通發(fā)票。” 那勞務(wù)公司這個(gè)專票能收嗎
小規(guī)模納稅人(實(shí)際個(gè)體戶)申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實(shí)際第一季度開(kāi)票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項(xiàng)的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門(mén)借款輔助費(fèi)用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門(mén)借款1000,輔助費(fèi)用10,但是2月才開(kāi)始動(dòng)工,那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁(yè)?報(bào)銷單本身這張也算上一頁(yè)嗎?還是說(shuō)不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁(yè)?還是說(shuō)要加上報(bào)銷單本身,就是3頁(yè)?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬(wàn)元,??顚S?,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒(méi)改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說(shuō)的啊?題目也沒(méi)有給
老師,出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
那不是應(yīng)該稅額是(92450.38-16481.50)*5%=3798.44
差額征稅中的稅=(總額-差額)*5%=(88832.81-16481.50)*5%=3617.57
好的,明白啦!謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!
老師,再請(qǐng)問(wèn)下,有些是把代發(fā)工資開(kāi)了普票,把盈利開(kāi)了專票,這個(gè)也是差額征稅嘛?只是開(kāi)票不一樣,可以這樣理解不
是的,是差額征收。不是差額開(kāi)票
好的,謝謝老師
祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!