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Q

】甲公司為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年6月18日,甲公司向乙公司銷(xiāo)售一批原材料并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款20000元、增值稅稅額2600元,款項(xiàng)尚未收到,原材料已發(fā)出。該批原材料的實(shí)際成本為16000元。該項(xiàng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)屬于某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)?!疽蟆扛鶕?jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。

2022-11-26 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-26 14:54

你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:原材料

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你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:原材料
2022-11-26
同學(xué)你好 借原材料 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2022-12-07
你好 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:原材料
2022-11-22
借銀行存款22600 貸其他業(yè)務(wù)收入2萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)2600 借其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料18000
2022-11-22
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款? ?22600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)2600 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 18000 貸:庫(kù)存商品 18000
2023-11-26
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