你好 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:原材料
11.2019年5月2日,某公司銷售一批原材料,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為30 000元,增值稅稅額為3900元,款項(xiàng)已由銀行收妥。該批原材料的實(shí)際成本為12 000元。
(3)9月20日,銷售一批材料,增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為15萬(wàn)元,增值稅稅額為1.95萬(wàn)元,款項(xiàng)已由銀行收妥。該批材料的實(shí)際成本為10萬(wàn)元。該項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)。
銷售一批原材料開出的增值稅專用發(fā)票上,注明售價(jià)為六萬(wàn)元,增值稅稅額為0.78萬(wàn)元,款項(xiàng)已由銀行收妥
7月2日與客戶簽訂合同,向其銷售一批原材料,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為20000元,增值稅稅額為2600元;甲公司收到客戶支付的款項(xiàng)并存入銀行;該批原材料的實(shí)際成本為18000元。該銷售業(yè)務(wù)屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)。怎么寫分錄,謝謝
7月2日與客戶簽訂合同,向其銷售一批原材料,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為20000元,增值稅稅額為2600元;甲公司收到客戶支付的款項(xiàng)并存入銀行;該批原材料的實(shí)際成本為18000元。該銷售業(yè)務(wù)屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)。怎么寫分錄,謝謝
包工包料的安裝工程,開9%的稅票項(xiàng)目名稱怎么填
老師,你好,我們?cè)?月份做了減資,2000萬(wàn)減到400萬(wàn)了,這400萬(wàn)是實(shí)繳的,1600萬(wàn)是認(rèn)繳的部分,那減資的這部分還需要交稅嗎?還有減資的分錄怎么做?
老師, 我個(gè)人——自然人在電子稅務(wù)局上代開建筑服務(wù)開發(fā)票已經(jīng)交稅費(fèi)款了,因?yàn)榈刂峰e(cuò)誤又重開又重新交一次稅費(fèi),請(qǐng)問之前沖紅的發(fā)票已經(jīng)交的稅費(fèi),是怎么申請(qǐng)退稅回到個(gè)人銀行???
老師,去年做了一筆無(wú)票收入的申報(bào),現(xiàn)在客戶又要求開這筆的發(fā)票,但本月沒有發(fā)生無(wú)票收入業(yè)務(wù),申報(bào)時(shí)就不能從無(wú)票收入里沖減之前這筆無(wú)票申報(bào)了,這樣怎么填申報(bào)表呢
老師,!你好,我們總公司是一般納稅人,分公司可以是小規(guī)模納稅人也可以是一般納稅人嗎?
匯算清繳中的職工薪酬這張表,賬載金額指的是應(yīng)付職工新薪酬科目貸方金額,實(shí)際發(fā)放指的是借方金額,對(duì)吧
老師,我想咨詢一下,我公司是做汽車修理的,現(xiàn)我公司在談一個(gè)業(yè)務(wù)(修理勞務(wù)),是甲方公司出所有的材料,然后我公司負(fù)責(zé)維修,甲方和我公司簽訂的合同約定車輛40臺(tái),每臺(tái)車的單價(jià)2150元,總價(jià)是86000元,就是相當(dāng)于這些車如果每月每臺(tái)車的修理工時(shí)費(fèi)低于2000元我們公司就有賺的,多于2000元就是虧的,像這種情況的業(yè)務(wù)合不合規(guī)呢?稅務(wù)允不允許簽這樣的勞務(wù)合同呢?
老師,有跨區(qū)域建筑服務(wù),24年第四季度有異地預(yù)交了增值稅,附加和所得稅。實(shí)際交款時(shí)間是25年1月。這個(gè)怎么入賬???
老師,合同結(jié)算,結(jié)算收錢的時(shí)候,做分錄為什么不能直接用銀行存款,而是先通過應(yīng)收賬款?
甲方給轉(zhuǎn)過來的仲裁費(fèi),違約金,合同利息費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,金額呢?
你好 借:銀行存款?16.95萬(wàn),貸:其他業(yè)務(wù)收入15萬(wàn) ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?1.95萬(wàn) 借:其他業(yè)務(wù)成本10萬(wàn) ?,?貸:原材料10萬(wàn)