借銀行存款22600 貸其他業(yè)務(wù)收入2萬 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項2600 借其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料18000
(3)9月20日,銷售一批材料,增值稅專用發(fā)票上注明的售價為15萬元,增值稅稅額為1.95萬元,款項已由銀行收妥。該批材料的實際成本為10萬元。該項業(yè)務(wù)屬于在某一時點履行的履約義務(wù)。
【教材例7-11】2020年5月20日,甲公司銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價為400000元,增值稅稅額為52000元;客戶收到該批商品并驗收入庫;當日收到客戶支付的貨款存入銀行該批商品成本為300000元。該項業(yè)務(wù)屬于在某時點履行的履約義務(wù)并確認銷售收入。2020年7月20日,該批部分商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴重司題,客戶將該批商品的50%退回給甲公司。甲公司同意退貨,于退貨當日支付退貨款,并按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)寫出會計分錄
7月2日與客戶簽訂合同,向其銷售一批原材料,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為20000元,增值稅稅額為2600元;甲公司收到客戶支付的款項并存入銀行;該批原材料的實際成本為18000元。該銷售業(yè)務(wù)屬于在某一時點履行的履約義務(wù)。怎么寫分錄,謝謝
7月2日與客戶簽訂合同,向其銷售一批原材料,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為20000元,增值稅稅額為2600元;甲公司收到客戶支付的款項并存入銀行;該批原材料的實際成本為18000元。該銷售業(yè)務(wù)屬于在某一時點履行的履約義務(wù)。怎么寫分錄,謝謝
】甲公司為增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計稅。本年6月18日,甲公司向乙公司銷售一批原材料并開具增值稅專用發(fā)票,注明價款20000元、增值稅稅額2600元,款項尚未收到,原材料已發(fā)出。該批原材料的實際成本為16000元。該項銷售業(yè)務(wù)屬于某一時點履行的履約義務(wù)?!疽蟆扛鶕?jù)上述業(yè)務(wù)編制會計分錄。
分公司是獨立核算的,可以和總公司用一個銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報,這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
固定資產(chǎn)購入時沒有發(fā)票,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是按賬載原值還是按只有發(fā)票部分的原值填?
老師您好,2024.8月份支付購買電腦6500元,2025.3月份取得發(fā)票。8月份支付時怎么入賬?
欠其他公司貨款怎么入賬
小規(guī)模公司,準備作廢2024年發(fā)票,大約30萬以上,是不是會產(chǎn)生退稅
老師:a公司小規(guī)模,法人張三100%持股,沒有實繳注冊資本,自然人c入股公司a,轉(zhuǎn)賬10萬給a公司法人, 那法人張三收到10萬,是不是要代c交回公司公戶?或者c直接轉(zhuǎn)賬到公戶?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?