是的,就是那樣做的
老師,您好,在2023年匯算清繳前取得的補(bǔ)開(kāi)成本費(fèi)用發(fā)票都可以扣除,這里涉及的補(bǔ)開(kāi)發(fā)票是怎么補(bǔ)開(kāi)的?補(bǔ)開(kāi)的話(huà)日期是2022年的還是2023年的?
做2022年匯算清繳時(shí)有部分管理費(fèi)的發(fā)票沒(méi)回,那2022年度就需要納稅調(diào)增,如果這部分發(fā)票2023年收到了,那2023年匯算清繳時(shí)是不是可以納稅調(diào)減,納稅調(diào)減填在哪個(gè)表對(duì)應(yīng)哪一項(xiàng)?
員工2022年借支1.8萬(wàn),票未找到一直沒(méi)報(bào)銷(xiāo),員工于2023年6月找到了這張發(fā)票,發(fā)票開(kāi)具日期是2022年,請(qǐng)問(wèn)這筆費(fèi)用應(yīng)計(jì)入2022年還是2023年?2022年匯算清繳已完成,實(shí)務(wù)該如何處理?
老師 我匯算清繳是匯算2023年1月到2023年12月 如果我2024年3月收到一張2023年的成本票 我是補(bǔ)在2023年12月還是2024年3月 提問(wèn)老師(微微老師)讓我補(bǔ)在2023年然后修改2823年財(cái)務(wù)報(bào)表 這樣確定嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師去年預(yù)付的費(fèi)用票沒(méi)暫估,今年收到去年發(fā)票開(kāi)具日期是2023年,23年匯算還沒(méi)做,填寫(xiě)在2023年匯算清繳哪張表里
剛領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時(shí)間嗎
請(qǐng)教一下老師,我利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是5萬(wàn)塊錢(qián),但是需要繳納6萬(wàn)多塊錢(qián)的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬(wàn),代付員工工資社保80萬(wàn),全額開(kāi)票和差額開(kāi)票的開(kāi)票名稱(chēng)和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢(xún)下,公司支付給員工的租車(chē)費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷(xiāo)處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷(xiāo)】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷(xiāo)】后續(xù)月份都正常攤銷(xiāo)處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問(wèn)下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營(yíng)業(yè)收入金額是對(duì)的上的,報(bào)關(guān)金額也是對(duì)的上的,但是跳出來(lái)這個(gè)出口收入不知道哪里來(lái)的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)筆記本電腦,發(fā)票開(kāi)了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷(xiāo)嗎
想精通稅法,學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個(gè)問(wèn)題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個(gè)稅在2025年2月申報(bào)這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題?,F(xiàn)在賬本和個(gè)稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個(gè)金額扣除了之前幫代繳員工個(gè)稅) 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元(這個(gè)申報(bào)數(shù)不含代繳員工個(gè)稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好?
好的,謝謝老師的解答
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