同學(xué)你好 你們購進(jìn)的直接出口就可以退稅
老師,你好。我想提問關(guān)于出口免退稅的問題:我們公司是自產(chǎn)自銷的農(nóng)業(yè)企業(yè),出口退稅需進(jìn)項專用發(fā)票,我們開具的普通發(fā)票能否適用出口退稅?
晚上好,老師 ,有個問題請教下,就是企業(yè)是貿(mào)易型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在貿(mào)易型企業(yè)還有最后一筆發(fā)票在稽核中了,要下個月才能通過,但是現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)完全符合生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)了,只是還沒有去備案轉(zhuǎn)生產(chǎn)型,然后現(xiàn)在又有一筆要出口報關(guān)了,請問老師,我們現(xiàn)在出口的部分出口后暫時不申請退稅,等最后一筆貿(mào)易型的退稅成功后趕緊轉(zhuǎn)生產(chǎn)型出口退稅,轉(zhuǎn)型成功再按生產(chǎn)退稅可以嗎?麻煩老師指點,謝謝!
老師我們企業(yè)不是生產(chǎn)型企業(yè),是貿(mào)易型企業(yè),先出口一批貨物,美金已經(jīng)收到,進(jìn)項發(fā)票也拿到,我們公司現(xiàn)在需要做些什么,是開具增值稅專用發(fā)票對嗎,請問我們企業(yè)出口,進(jìn)項發(fā)票能抵扣嗎,出口能退稅嗎?我聽有些說法,貿(mào)易型企業(yè)只能退稅,進(jìn)項不能抵扣
生產(chǎn)型企業(yè)在做一般貨物出口退稅的時候 征稅率13 退稅率也是13 申報出口退稅之后要對這部分出口貨物的進(jìn)項發(fā)票做什么處理嗎 能直接抵扣的吧?不需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的吧?
老師,我是生產(chǎn)型工藝品企業(yè),首次退稅,出口發(fā)票上月已經(jīng)開,問下這個月進(jìn)項的材料是別的產(chǎn)品的材料進(jìn)來可以嗎?因為我們企業(yè)產(chǎn)品種類比較多,還說只能是這個出口產(chǎn)品的進(jìn)項
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致??射浫霑r,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個問題。一個老板的成本票當(dāng)中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計算企業(yè)所得稅的時候,是在哪個項目里面進(jìn)行填寫調(diào)增項目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個科目什么時候使用
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
進(jìn)項能抵扣嗎?如果不能,已經(jīng)抵扣了怎么辦老師
不能抵扣 這個要退稅的 抵扣了那你可以做視同內(nèi)銷
老師,那我拿到的這張進(jìn)項發(fā)票,應(yīng)該如何做分錄,然后出口退稅需要建其他科目嗎
你要是做出口退稅那就只能重新給你開進(jìn)項發(fā)票來 然后勾選退稅不抵扣
老師,我的意思是分錄第二條,進(jìn)項稅額,這里不對吧,應(yīng)該選什么呢
(一)購進(jìn)出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項稅計入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
老師,做成本的這筆分錄是在收票當(dāng)月嗎,下個月可以嗎
同學(xué)你好 成本和收入是對應(yīng)的 做了收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,采購時我做分錄借庫存商品,借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅勾選),貸銀行存款,然后把這筆進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅勾選)這樣可行
同學(xué)你好 這個可以的
老師,我們是賣蓄電池的,液冷集裝箱,那出口退稅率是不是100%
同學(xué)你好 蓄電池出口退稅率為13%