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老師您好,員工食堂吃的菜錢,可以怎樣做賬務(wù)處理,不用視同銷售,不會產(chǎn)生銷項稅

2022-11-25 12:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-25 12:20

你好,做管理費用,福利費里面的不是自產(chǎn)自銷的,不需要視同銷售。

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快賬用戶8122 追問 2022-11-25 12:21

老師我們是餐飲行業(yè),是自產(chǎn)自銷的

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齊紅老師 解答 2022-11-25 12:27

你好,你能分出你們買來的派是多少的,不需要系統(tǒng)銷售。

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快賬用戶8122 追問 2022-11-25 12:29

現(xiàn)在就是分不出來買的成本了

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齊紅老師 解答 2022-11-25 12:31

你好,那你分不出來,你還做福利費,你福利費金額寫多少?

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快賬用戶8122 追問 2022-11-25 12:32

總金額1000多

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齊紅老師 解答 2022-11-25 12:33

那這事是能分開的,你能分開的時候,買菜的時候就直接做借,應(yīng)付職工薪酬福利費,貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2022-11-25 12:33

不用做到原材料里面的。

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快賬用戶8122 追問 2022-11-25 12:35

我們買菜時一起進(jìn)入了生產(chǎn)成本了,現(xiàn)在是庫存商品拿給食堂吃了

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齊紅老師 解答 2022-11-25 12:36

你現(xiàn)在做到了庫存商品還是做到哪一步,你寫一下完整的。

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快賬用戶8122 追問 2022-11-25 12:39

生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫存商品,然后庫存商品轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,有1000多庫存商品,到食堂了

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快賬用戶8122 追問 2022-11-25 12:40

第一步是:原材料轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本

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齊紅老師 解答 2022-11-25 12:42

借原材料貸銀行存款,借生產(chǎn)成本貸原材料,借庫存商品貸生產(chǎn)成本,做的是這個嗎?如果做到了這一步,借管理費用、福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費貸庫存商品。

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快賬用戶8122 追問 2022-11-25 12:46

老師是這個意思,但是借管理費用-福利費貸:庫存商品這個金額是不是后期需要繳納銷項呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-25 12:53

對的,是的,不需要繳納的。

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你好,做管理費用,福利費里面的不是自產(chǎn)自銷的,不需要視同銷售。
2022-11-25
自己生產(chǎn)的這種得做福利費,而且需要確認(rèn)收入。
2023-11-13
同學(xué)你好 這個可以的
2023-08-07
一、銷售糧油用品,銷售方可以給購買方(一般納稅人)開增值稅普通發(fā)票發(fā)。 購買方不能抵扣進(jìn)項稅。因為購買方經(jīng)營范圍不是銷售行業(yè),購買的米面油只作為食堂用,屬于集體福利,不抵扣進(jìn)項稅。 二、需要記到福利費處理。
2020-12-01
您好,您看下圖會計和所得稅收入不一樣的就要納稅調(diào)整,會計上視同銷售就要確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,總結(jié)都在下面,這個比較清楚,文字寫太亂
2023-10-28
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