你好,不要 的,這種情況 不要的

1.企業(yè)采用折扣銷售,在同一張發(fā)票上標(biāo)注原價(jià)及折扣價(jià),這樣按折扣后的價(jià)格計(jì)算增值稅和企業(yè)所得稅?2.如果企業(yè)銷售電視機(jī)原價(jià)3800,贈(zèng)送一臺(tái)微波爐,可以按折扣銷售的方式開票(在發(fā)票上注明電視3800,微波爐200,微波爐折扣—200)?還是按視同銷售開票(電視3800,微波爐200)?
請(qǐng)問一般納稅人銷售大件500元贈(zèng)送小家電50元,開在一張發(fā)票上,發(fā)票上的折扣是50元,請(qǐng)問贈(zèng)送的小家電屬于視同銷售嗎,如果不屬于怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,買一送一,如果把正品贈(zèng)品和折扣開一張票上還需要視同銷售嗎
老師,什么是不需要視同銷售的開票在一起?比如有人買會(huì)員卡,同時(shí)贈(zèng)送他我們公司從外面買來的贈(zèng)品,這個(gè)視同銷售嗎?如果視同銷售,怎么處理?
老師如果某公司購買的商品作為贈(zèng)品有進(jìn)項(xiàng)的,然后銷售的時(shí)候商品和贈(zèng)品在同一張發(fā)票,贈(zèng)品也是折扣價(jià)錢,這種情況發(fā)票開給個(gè)人還是其他單位,哪個(gè)更適合
老師,10月份工資薪金忘申報(bào)了今天15號(hào),資料在公司電腦,周末會(huì)順延嗎老師,明天到公司去申報(bào)
26年初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名時(shí)間是什么時(shí)候
請(qǐng)問跨省辦理外經(jīng)證核銷報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購入庫這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫的做一筆一模一樣的入庫單紅沖,再做一筆正確的入庫單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設(shè)備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?

