你好,不要 的,這種情況 不要的
1.企業(yè)采用折扣銷售,在同一張發(fā)票上標(biāo)注原價(jià)及折扣價(jià),這樣按折扣后的價(jià)格計(jì)算增值稅和企業(yè)所得稅?2.如果企業(yè)銷售電視機(jī)原價(jià)3800,贈(zèng)送一臺(tái)微波爐,可以按折扣銷售的方式開票(在發(fā)票上注明電視3800,微波爐200,微波爐折扣—200)?還是按視同銷售開票(電視3800,微波爐200)?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人銷售大件500元贈(zèng)送小家電50元,開在一張發(fā)票上,發(fā)票上的折扣是50元,請(qǐng)問(wèn)贈(zèng)送的小家電屬于視同銷售嗎,如果不屬于怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,買一送一,如果把正品贈(zèng)品和折扣開一張票上還需要視同銷售嗎
老師,什么是不需要視同銷售的開票在一起?比如有人買會(huì)員卡,同時(shí)贈(zèng)送他我們公司從外面買來(lái)的贈(zèng)品,這個(gè)視同銷售嗎?如果視同銷售,怎么處理?
老師如果某公司購(gòu)買的商品作為贈(zèng)品有進(jìn)項(xiàng)的,然后銷售的時(shí)候商品和贈(zèng)品在同一張發(fā)票,贈(zèng)品也是折扣價(jià)錢,這種情況發(fā)票開給個(gè)人還是其他單位,哪個(gè)更適合
個(gè)人所得稅稅目怎么填寫
汽車租賃,小規(guī)??梢蚤_9%個(gè)點(diǎn)的專票不
老師你好,嗯,5月份做了企業(yè)所得稅匯算清繳這個(gè)所得稅,需要記在當(dāng)期嗎?然后再轉(zhuǎn)嗎?具體的正確的分錄該如何操作呢?
老師好,我們公司增值稅有13%稅率,也有6%的稅率,每次稅款繳款后出現(xiàn)的征收品目有兩個(gè),一個(gè)是商業(yè),一個(gè)是其他現(xiàn)代服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅款金額是怎樣分配的?
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng),零星采購(gòu)需要合同嗎?
老師 我想問(wèn)問(wèn) 如果我們5月的工資6月15發(fā) 社保是當(dāng)月交當(dāng)月(也就是6月交6月的)那我已經(jīng)報(bào)過(guò)5月的個(gè)稅了 還能交社保嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們充電站購(gòu)入的下面這個(gè)照明計(jì)入固定資產(chǎn)還是什么呢
老師,公司職員拿來(lái)的打的費(fèi)發(fā)票,我應(yīng)該做什么科目?
老師,請(qǐng)教一下,匯算清繳收到退稅,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄如何處理?謝謝
甲欠乙70萬(wàn),但是乙的賬上顯示是180萬(wàn),雙方都是老板的公司,現(xiàn)在要進(jìn)行調(diào)賬,把甲欠乙按照180萬(wàn)調(diào)到跟乙方的賬一樣,怎么調(diào)整