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老師,你好,金稅盤減免稅實際沒有減免,但是做了減免稅的會計分錄,怎么沖回來

2022-11-24 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-24 09:26

借管理費用、 貸、應交稅費、應交增值稅減免稅款。

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快賬用戶1947 追問 2022-11-24 11:20

你好,老師賬面上的銷項稅額,比申報表上面的金額少了0.01怎么調賬呢,是以前幾個月的

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齊紅老師 解答 2022-11-24 11:25

借應交稅費貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶1947 追問 2022-11-24 11:29

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-24 11:40

不用客氣,工作愉快

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快賬用戶1947 追問 2022-11-25 09:10

這空調的上門檢查費和更換空調傳感器費應該計入管理費用什么明細,開具了增值稅專用發(fā)票,一個金額500一個金額240

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齊紅老師 解答 2022-11-25 09:11

你好,可以放到辦公費,維修費都可以。

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快賬用戶1947 追問 2022-11-25 09:11

老師,這個是管理人員的辦公室

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齊紅老師 解答 2022-11-25 09:12

你好,管理費用,辦公費,維修費都可以的。

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借管理費用、 貸、應交稅費、應交增值稅減免稅款。
2022-11-24
你好 把這個分錄 紅沖就可以了??
2022-03-25
都可以的,借銀行存款,貸應交稅費, 借應交稅費, 借稅金及附加,負數(shù) 或者是借銀行存款, 貸營業(yè)外收入或者其他收益
2022-04-25
你好,把抵扣的分錄刪掉即可。
2021-01-20
借:應交稅費——應交增值稅 貸:營業(yè)外收入——減免稅費
2023-04-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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