你好同學這樣是可以的同學,可以通過利潤轉移轉給所得稅便宜的公司同學
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),如果我們公司再開一個貿(mào)易公司,所有生產(chǎn)的產(chǎn)品都通過貿(mào)易公司對外銷售,這樣會有哪哪方面好處和壞處?
老師,麻煩問下:內(nèi)外銷貿(mào)易型公司,我們委外加工一批貨,這批貨呢還不是我們這個貿(mào)易型公司的,是另外我們自家另外生產(chǎn)制造公司的貨,為了不讓對方知道我們有這個制造業(yè)公司,所以就讓對方開票開到了貿(mào)易型公司,款也是貿(mào)易型公司支付的。貨已經(jīng)入庫制造業(yè)公司。針對我們這種情況,請問貿(mào)易型公司該如何做賬?。?/p>
老師好,我們現(xiàn)在有一個生產(chǎn)型企業(yè),生產(chǎn)出來的產(chǎn)品賣給我們的貿(mào)易公司,但是兩個公司的法人一致,那么生產(chǎn)型公司賣給貿(mào)易公司,可以正常給貿(mào)易公司開發(fā)票嘛?
我們公司在湖北襄陽,生產(chǎn)企業(yè),公司準備從浙江注冊貿(mào)易公司,進行進出口貿(mào)易,是不是貿(mào)易公司出口,必須貿(mào)易公司對貿(mào)易公司,不能從生產(chǎn)企業(yè)銷售浙江貿(mào)易公司,然后出口。第二:如果必須貿(mào)易公司對貿(mào)易公司,那注冊貿(mào)易公司是在襄陽好還是浙江,有沒有對注冊地有要求?
公司準備成立一個新公司處理新的業(yè)務,打算申請的是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)。如果公司只有辦公室,打算自己買購買所有材料然后外發(fā)其他企業(yè)幫我們生產(chǎn)出成品給到我們,我們公司出口,這樣屬于生產(chǎn)型企業(yè)嗎?可以申請到生產(chǎn)型出口退稅業(yè)務嗎?還是說這樣的企業(yè)會被定性為貿(mào)易型
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
?把所得稅轉移給所得稅便宜的公司?
你好同學是的同學,比如商貿(mào)便宜則工業(yè)轉給商業(yè)的時候按平價轉,商貿(mào)出售才有利潤
如果稅率一樣呢?
你好同學,一樣就沒有任何的意義了