同學(xué)你好 是不是已經(jīng)辦理了
老師您好,請教一個問題: 我們企業(yè)出口貨物,已辦理退稅后發(fā)生退運(yùn)。 開具已補(bǔ)稅(未退稅)證明時補(bǔ)繳已退稅款。 在后續(xù)退稅申報時,申報匯總表30列"上期結(jié)轉(zhuǎn)免抵退稅抵減額"還自動彈出數(shù)據(jù)。 請教老師這是什么原因?應(yīng)該怎么處理?
申報出口數(shù)量(52000.0)大于出口報關(guān)單(535220210520828112019)剩余可使用數(shù)量(0.00),其中已申報退稅(0.0),已開具代理出口貨物證明(0.0),已辦理退運(yùn)證明(52000.0),請確認(rèn)是否存在多退或重復(fù)退稅情形,請問申報退稅自檢出現(xiàn)這個問題是什么原因?要怎么解決呢?
國家稅務(wù)總局公告2013年第12號 關(guān)于公布《出口貨物勞務(wù)增值稅和消費稅管理辦法》有關(guān)問題的公告 (八)出口企業(yè)或其他單位未按規(guī)定進(jìn)行單證備案(因出口貨物的成交方式特性,企業(yè)沒有有關(guān)備案單證的情況除外)的出口貨物,不得申報退(免)稅,適用免稅政策。已申報退(免)稅的,應(yīng)用負(fù)數(shù)申報沖減原申報。 今天得知消息,每一個出口退稅企業(yè)都要核查備案情況,敬請大家按要求做好備案,否則麻煩大啦!要把國家簡化手續(xù)提供從里便利當(dāng)做做好工作的動力,而不是放任不管,可以隨意!越來越強(qiáng)調(diào)自律合法合規(guī)! 這個備案是什么意思?是每一個出口單都要備案嗎?
老師好,出口退稅申報出口數(shù)量25大于報關(guān)單剩余可使用數(shù)量0,其中已申報退稅0,已開具出口貨物代理證明25,這是申報過了嗎?我都沒提交啊,要提交的時候出來這些警告類疑點導(dǎo)致提交不了這是怎么回事?
外貿(mào)出口企業(yè)。出口模式0110,價格fob。問題1-知道0110是一般貿(mào)易,9810是出口海外倉,9710是BTB,9610是BTC。這幾種模式,在財務(wù)做賬、退稅申請、備案資料整理,都有什么區(qū)別呢?問題2-有些訂單會有海上的運(yùn)費,有的還會有海外倉儲費用,但是報關(guān)還是0110,F(xiàn)OB價格,那開具的海上運(yùn)費和海外倉儲費用,可以入賬,作為費用支出嗎?怎么做才合理。問題3-新和一達(dá)通合作,2n模式出口,0110,F(xiàn)OB價。收匯是一達(dá)通收匯,退稅是企業(yè)自己申請退稅。請問0110模式報關(guān)是否合規(guī),出口發(fā)票,銷售方是自己企業(yè),進(jìn)貨發(fā)票購買方是自己企業(yè),然后用代理證明申請退稅,是這個個流程嗎?這個流程里都有哪些注意事項,特別是第一筆退稅,都需要準(zhǔn)備什么資料?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
老師,請問我新入職一家公司,前任已離職沒有人交接,我要怎么查詢未申報退稅的報關(guān)單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務(wù)局或電子口岸,怎么查詢哪些報關(guān)單已經(jīng)申請過退稅,哪些報關(guān)單還未申請過退稅。
老師,個體戶老板申報經(jīng)營所得時不能享受6萬免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報送并沒有報送工資,怎么修改讓在經(jīng)營所得里享受減免呢
老師,個體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個定額核算的個體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會有風(fēng)險么
退稅肯定是沒申報的,辦理我不知道你說的辦理什么
同學(xué)你好 那這個是系統(tǒng)問題了