你好 正常認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,我們采購(gòu)了一批貨物,用于外貿(mào)出口的,已經(jīng)有報(bào)關(guān)單了,本來(lái)是要退稅的,但是現(xiàn)在不退了,只做了免稅申報(bào),那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么處理?
老師,你好,外貿(mào)公司出口,已經(jīng)報(bào)關(guān)出口了,因?yàn)樨浽吹夭灰恢拢F(xiàn)在不申請(qǐng)退稅了,我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么處理呢?附表二要不要填寫(xiě)?
老師 我們是出口退稅生產(chǎn)企業(yè) 之前已經(jīng)申報(bào)了出口退稅 但是現(xiàn)在可能不能收匯了 然后聽(tīng)說(shuō)要做免稅處理 那是要把之前已經(jīng)申報(bào)的做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理嗎?
老師,你好,我是深圳外貿(mào)企業(yè),因?yàn)橛腥ツ甑膱?bào)關(guān)單這期才申報(bào),現(xiàn)在就需要我們報(bào)收匯情況表。我想問(wèn)一下,申匯情況表里的出口信息的出口貨物銷(xiāo)售額我是填整張報(bào)關(guān)單的呢,還是只填這一次需要申報(bào)的那一項(xiàng),因?yàn)檫@張報(bào)關(guān)單里面的其他項(xiàng)已經(jīng)退稅了,現(xiàn)在只有一項(xiàng)沒(méi)有退。
老師,我現(xiàn)在有一批貨物出口后由于各種原因,現(xiàn)在退回中國(guó)國(guó)內(nèi),按照進(jìn)口的方式交了增值稅和關(guān)稅,那么現(xiàn)在還要再次出口,那么還用原來(lái)的那張進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)發(fā)票做出口 退稅嗎?(第一次出口沒(méi)做退稅就退回了),還有關(guān)稅是不是也抵扣成本
老師,請(qǐng)問(wèn)新開(kāi)的工廠,新車(chē)間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議書(shū)上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷(xiāo)月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,我們公司年?duì)I收8000左右,每個(gè)月預(yù)收600多萬(wàn)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里的車(chē)船稅怎么計(jì)提會(huì)計(jì)分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開(kāi)票額度會(huì)降下來(lái)啊,本來(lái)應(yīng)為沒(méi)申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開(kāi),如果5月份開(kāi)不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
老師,如果這些進(jìn)項(xiàng),我不做認(rèn)證,是不是就不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了?
對(duì) 直接選擇不抵扣勾選
然后這個(gè)稅額,要計(jì)入產(chǎn)品的成本嗎?
你好 對(duì) 全部做成本的