同學(xué),你好,沒收到發(fā)票做暫估是可以的,沒事的
老師,原材料暫估時能不能這樣寫分錄,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款,等實(shí)際發(fā)票收到時,借:應(yīng)付賬款-暫估款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸,銀行存款 不用紅沖這樣可以嗎
10.(單選題貨先到單后到的情況下,到月末單據(jù)仍未到達(dá)該如何賬務(wù)處理?之暫不入賬B借:原材料貸:應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款D借:應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款貸:原材料
老師好,當(dāng)期會計(jì)分錄,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估。借:應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款,這樣做好不好呢
老師好,采購入庫,我現(xiàn)在金蝶系統(tǒng)設(shè)的憑證模塊,當(dāng)期統(tǒng)一分錄 是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估, 當(dāng)期收到當(dāng)期發(fā)票,當(dāng)期收到以前發(fā)票再做:借:應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付賬款。老師這樣可以嗎?
老師好,采購分錄這樣處理,他說當(dāng)期的做兩筆是借:原材料,應(yīng)付賬款-暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付賬款,當(dāng)期做這兩筆這樣做可以嗎?
老師好,公司業(yè)務(wù)人員參加公司相關(guān)產(chǎn)品,的市場研討會議,費(fèi)用應(yīng)該做到哪里?
老師.公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司未分配利潤55490.47元,股東持股30%的個稅應(yīng)該繳納多少?
老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告表,120企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)名稱,這個填啥啊
找一個熟悉稅務(wù)和社保的老師,問一下怎么加工資但是合理避免繳納社保
老師,建筑行業(yè)去年每個月都申報(bào)也計(jì)提了工資,然后今年收到回款想付工資,可以從網(wǎng)銀給他們一口氣付幾個月嗎?比如每個月4500,我可以一口氣付9-12月 ,18000的工資,備注工資嗎,這樣稅務(wù)局會認(rèn)這個成本嗎
公司是門窗企業(yè),給客戶安裝窗戶租了個吊車,這個吊車費(fèi)用要怎么走?簽合同,開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?公司內(nèi)部職工代開發(fā)票可以走賬嗎?
老師,我們公司股東是一個公司性質(zhì)的并且持股100%,我們公司法人當(dāng)然是一個自然人。股東投資款是必須以我們持股100%的公司轉(zhuǎn)入吧?以我們法人名義轉(zhuǎn)入是不是不行?
2023年匯算清繳的無形資產(chǎn)—財(cái)務(wù)軟件,就調(diào)增了6250.2元。2024的無形資產(chǎn)—財(cái)務(wù)軟件的原值就直接減去了6250.2元。2024年累計(jì)攤銷確只有6250.2元。(2023累計(jì)攤銷6250.2沒有計(jì)提,2023年累計(jì)攤銷6250.2的對方科目是以前年度損益調(diào)整.2024年財(cái)務(wù)沖調(diào)整了憑證分錄)
員工工資應(yīng)發(fā)1000實(shí)際每月只發(fā)了500剩下年底再發(fā)怎么做賬
想問一下,不是股東能轉(zhuǎn)錢進(jìn)公戶做注資款嗎
老師,就是當(dāng)期有來發(fā)票和沒有來發(fā)票,我都是先做暫估,借原材料,貸應(yīng)付賬款暫估,再做借應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)付賬款,當(dāng)期做兩筆做
有發(fā)票的不用暫估,沒來發(fā)票的就暫估
能不能按我這樣做呢
有發(fā)票的不需要呀,有發(fā)票的做暫估不合適了