您好,這個是屬于收到的稅費返還的
老師,疫情防控稅收優(yōu)惠政策十三期中說,若企業(yè)到年底累計計算的應納所得稅額為虧損,則當期無需預繳企業(yè)所得稅,也無需預繳第二季度以后延緩繳納的稅款,請問老師那之前計提出來的第二季度需要預繳的所得稅計入的所得稅費用該怎樣處理?是在年底12月份做會計處理還是在今年1月份做處理?另外到企業(yè)匯算清繳時,因為2020整個年度是虧損的,之前已經(jīng)預繳過的第一季度所得稅國家會退款嗎?
老師,增值稅申報表中的稅費繳納部分,幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應納稅額:是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負數(shù);(因為現(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應補稅額就是當期應繳納的增值稅
以前繳納的稅費,現(xiàn)在說是有減半政策,之前正常繳納的,按照已經(jīng)繳納的一半退回給企業(yè)?,F(xiàn)在企業(yè)收到退回的稅費,應該怎么處理?以前繳納這個稅費的時候是計入主營業(yè)務稅金那個科目的,有老師說是紅字沖減這個科目,也有老師說是計入營業(yè)外收入處理?為什么會有兩種方法?
以前繳納的稅費,現(xiàn)在說是有減半政策,之前正常繳納的,按照已經(jīng)繳納的一半退回給企業(yè)?,F(xiàn)在企業(yè)收到退回的稅費,應該怎么處理?以前繳納這個稅費的時候是計入主營業(yè)務稅金那個科目的,有老師說是紅字沖減這個科目,也有老師說是計入營業(yè)外收入處理?為什么會有兩種方法?
老師,小企業(yè)會計準則,因稅費延緩繳納,之前月份繳納的稅費有退庫,退還到我司公戶,那對應的金額應計入現(xiàn)金流量表哪里?
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務報酬所得,按20%來預繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
不是減稅或退稅,只是先退庫,后期還要交。不應負數(shù)計入支付的稅費嗎
你以后還是要交這個是吧
不是即征即退,先征后退,是因政策享受延期繳納,之前交的退了
還是要交,因小微企業(yè)延期繳納政策退庫,后期要交
那你就作為支付的各項稅費,負數(shù)列式
那收到增值稅自營出口退稅,計入哪里
您好? 經(jīng)營活動產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量—收到的稅費返還