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以前繳納的稅費,現(xiàn)在說是有減半政策,之前正常繳納的,按照已經(jīng)繳納的一半退回給企業(yè)?,F(xiàn)在企業(yè)收到退回的稅費,應(yīng)該怎么處理?以前繳納這個稅費的時候是計入主營業(yè)務(wù)稅金那個科目的,有老師說是紅字沖減這個科目,也有老師說是計入營業(yè)外收入處理?為什么會有兩種方法?

2022-10-19 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-19 11:28

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齊紅老師 解答 2022-10-19 11:30

你好,按照現(xiàn)行的政策是計入其他收益。你說的老師說的兩種方法都是可以的呢,因為這個沒有強制規(guī)定,可以靈活處理

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2022-10-19
你好;? ?1.? ? ? 退回來的稅費是六稅二費減半 產(chǎn)生的; 做; 借銀行存款貸營業(yè)外收入- 減免稅額? ?
2022-10-19
同學(xué)你好,退回后,借:銀行存款,貸:其他收益或者營業(yè)外收入。
2022-10-15
借銀行存款貸應(yīng)交稅費, 借應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)稅金及附加負數(shù)
2022-10-17
都可以的,自己選擇就行,直接按照減半之后的做就行
2022-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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