借:成本費用科目-勞務報酬 貸:應付職工薪酬-勞務費
老師,請問請的兼職員工,支付了兼職的工資,我賬里面做的是 計提時,借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 支付時,借:應付職工薪酬 貸:銀行存款,然后當月申報了個稅里面的勞務報酬(一般勞務),這樣可以嗎?
之前做工資的時候把勞務報酬和工資寫一起了,計提工資寫的借管理費用工資貸應付職工薪酬,現(xiàn)在單位讓勞務單獨寫到成本里面的工資勞務報酬中,請問這個憑證要怎么改?
老師,請問,我之前期的社保費和工資都是一起計提的,借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保(單位部分) 我現(xiàn)在應該怎么把之前的分開來計提呢?
老師,我想咨詢一下勞務派遣公司,每月先計提勞務派遣員工工資借:管理費用 貸:應付職工薪酬 付的時候借應付職工薪酬貸銀行,到年底要開票開的是差額票,這個怎么再做賬?工資和服務費是分開開的
請教個問題,我們之前勞務派遣員工的工資是借主營業(yè)務成本-勞務費,貸銀行存款,沒有通過應付職工薪酬,現(xiàn)在上級單位要求我們把今年的勞務派遣費從應付職工薪酬過一遍,借應付職工薪酬,全年工資?社保,貸應付職工薪酬,全年工資?社保,這樣調(diào)整可以嗎
哈哈,其實我的疑問很多,就是不好一直問,我研究這個的目的,是想作為籌碼,或者去到執(zhí)行局那天派上用場,通過這個最少證明他是盈利的,他一直告訴我虧了。因為我是知道他狡兔三窟,也知道他各種規(guī)避,但目前沒有實質(zhì)性證據(jù)證明,我拿出來他公賬還款給我的憑證,但那個公司已經(jīng)注銷了,我怕沒什么用處
請教一下群里的大神,20年注冊公司時沒有刻財務合同章,現(xiàn)在需要用這兩個章怎么操作?
好,非常感謝,辛苦了
臨時工發(fā)放的棕子末什么費用,是管理費下福利費還是生產(chǎn)成本福利費
山西行政事業(yè)單位公務交通補助怎樣交個人所得稅稅
老師,您好!不是單位職工,發(fā)生的高鐵票做什么科目?能不能抵稅?
公司使用開來金額和繳納稅款在銀行進行貸款,需要法人到銀行去辦理,貸的款可以到個人帳戶或公司賬戶,正常這類貸款責任人是屬于誰?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,請問如果如果之前的賬平了,那我能不能刪除科目,重新做賬,做新的科目
計提如果計提多了或者少了,且已經(jīng)結(jié)賬了,怎么做分錄?比如5月工資計提了1000,但次月發(fā)工資實際發(fā)了800…這個分錄怎么做??如果次月發(fā)了1200,這個怎么做?
還有,老師,您昨天說這個行業(yè)大概15%利潤空間的話,我在哪里能找到依據(jù)呢?
之前寫的憑證也要改正,要怎么改?之前計提到了管理費用里面
借:成本費用科目-勞務報酬 貸:管理費用