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老師,我想咨詢一下勞務派遣公司,每月先計提勞務派遣員工工資借:管理費用 貸:應付職工薪酬 付的時候借應付職工薪酬貸銀行,到年底要開票開的是差額票,這個怎么再做賬?工資和服務費是分開開的

2023-10-19 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-19 15:54

同學,你好 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費

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同學,你好 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
2023-10-19
你好 勞務派遣那邊直接給你開勞務費是吧 不給你分開工資還是社保吧
2020-12-19
您好!對方給你開了發(fā)票不用通過應付職工薪酬做賬了。 借:主營業(yè)務成本-人工費 ?貸:銀行存款
2021-01-06
你好,借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-派遣公司 進項不得抵扣
2021-07-01
你好,可以這么做的。
2021-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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