建筑勞務(wù)發(fā)票,就是需要備注的額
老師,中央空調(diào)銷(xiāo)售安裝,一般納稅人,有設(shè)備款,安裝費(fèi),開(kāi)專(zhuān)票給別的單位,算混合銷(xiāo)售吧,那設(shè)備13,安裝費(fèi)也開(kāi)13,還是9
老師,銷(xiāo)售中央空調(diào)設(shè)備,安裝單位,一般納稅人,別人給我們安裝空調(diào),去代開(kāi)了普票,勞務(wù)費(fèi),銷(xiāo)售方是他自己名字,我們有給他代報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,空調(diào)安裝銷(xiāo)售單位,在杭州,一般納稅人,安裝有的是給別人安裝,維修,別人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地址是臨安的,到時(shí)候開(kāi)勞務(wù)發(fā)票來(lái)沒(méi)關(guān)系吧
老師 空調(diào)安裝維修單位,一般納稅人,印花稅怎么填,我們跟格力空調(diào)簽的安裝維修合同,沒(méi)有金額,就是哪個(gè)地區(qū)歸我們?nèi)グ惭b維修,每月有發(fā)票開(kāi)給他們。以為是按主要業(yè)務(wù)收入填寫(xiě),現(xiàn)在印花稅怎么填
老師,我們是空調(diào)安裝維修,銷(xiāo)售安裝空調(diào),2個(gè)單位,安裝維修的單位比如做格力,然后給我們安裝費(fèi),這個(gè)費(fèi)用他們不給錢(qián),是給機(jī)器,現(xiàn)在機(jī)器我們賣(mài)不出去,想轉(zhuǎn)給別人,虧損給他們,那發(fā)票是開(kāi)我們,我們?cè)匍_(kāi)給別人好,還是對(duì)方直接開(kāi)給對(duì)方好
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類(lèi)太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來(lái),,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開(kāi),增值稅申報(bào)我直接按未開(kāi)票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢(qián) 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷(xiāo)售繳納買(mǎi)賣(mài)合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒(méi)有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
我們單位電子稅務(wù)局上行業(yè)類(lèi)別:便利店零售,經(jīng)營(yíng)范圍是空調(diào)銷(xiāo)售,安裝,批發(fā)零售。發(fā)票備注要寫(xiě)嗎,我們開(kāi)給別人,他們要求我們開(kāi)備注才開(kāi),一般是不寫(xiě)的
你是安裝單獨(dú)開(kāi)票嗎
混合銷(xiāo)售,設(shè)備開(kāi)票
那你這個(gè)不需要備注的額