同學你好,直接開返這6個點的稅款金額的發(fā)票即可。
我單位是小微企業(yè),接了一個10萬元的小工程,掛靠了一個有資質的一般納稅人企業(yè),答應交管理費,請問老師,我應該給被掛靠單位開多少金額的成本發(fā)票,還要再給被掛靠單位幾個點的稅款才合理呢
單位付錢讓對方開票,對方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個點,增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說附加稅是城市建設、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會少扣一點,是這樣的嗎
是這樣的。我掛靠一個建筑公司(一般納稅人)。我在他們公司開票83121.75元和36590.84元(稅票9個點);然后我直接轉稅款(9913.6元和4364.05元)。 接下來,我把材料發(fā)票給他們公司,他們需要把款轉回供應商。金額24600元,35000元(13個點專票),34650元(3個點普票),5000元,8000元,4326.89元(1個點普票)。 最后建筑公司退稅只退了2140.01元給我。對這個金額,我有些疑惑
是這樣的。我掛靠一個建筑公司(一般納稅人)。我在他們公司開票83121.75元和36590.84元(稅票9個點);然后我直接轉稅款(9913.6元和4364.05元)。 接下來,我把材料發(fā)票給他們公司,他們需要把款轉回供應商。金額24600元,35000元(13個點專票),34650元(3個點普票),5000元,8000元,4326.89元(1個點普票)。 最后建筑公司退稅只退了2140.01元給我。對這個金額,我有些疑惑
老師,我單位給客戶單位開了10萬的發(fā)票票面1個點(我們實際收的3個點)現(xiàn)在客戶單位要求在支付這筆款項時,把另外2個點的稅費扣出來,也就是實際不會支付我們10萬元,請問這個情況我在做賬的時候需要如何處理呢?
老師你么有這個表格嗎
老師,這個題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預收賬款 收到發(fā)票后 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 是那樣嗎?
研發(fā)立項是3月份,但是實際開始是4月份,那3-4月這個期間的費用可以做研發(fā)費用,費用化支出嗎
工會會計實操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個稅app匯算清繳時,綜合所得還會涉及:社保、公積金,基本扣除6萬,專項附加扣除這幾項目?2、退休工資需要交個稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個時間段申報?分類所得和經(jīng)營所得不需要處理?
老師,報表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒有折舊,單位里也沒有固定資產(chǎn)。這個該怎么處理
老師 上個月老板實收資本增加20000,這個6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務局哪一個模塊進去操作?是小微企業(yè) 20000元應該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請教個問題,本月開了一張技術服務費的發(fā)票,那本月怎么結轉成本啊
公司報銷客戶的花銷,可以做費用抵所得稅嗎
老師 是合同額的6個點 還是已開完交給他的增值稅專票的增值稅的6個點?
同學你好,是已開完交給他的增值稅專票的增值稅的6個點。
是19949.99元 還是1757.87?老師給您添麻煩啦 幫我算算吧 我實在是不好意思
開出去的專票稅額共24249元
這29249是基數(shù) 用這個數(shù)怎么算?
同學你好,按你的描述,按我的理解,是按90153.5元的6%返稅款=90153.5*6%/(1%2B9%)=4962.58元,你再給對方開4962.58元發(fā)票,對方再給你返稅款4962.58元,就行了。