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老師,我電子稅務(wù)提示這個(gè)您繳納的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。如未抵減,請您及時(shí)申報(bào)抵減。具體操作如下:小規(guī)模納稅人第一步:先填寫《減免稅明細(xì)表》,在“減稅項(xiàng)目”欄次選擇減稅購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填報(bào)抵減金額。第二步:將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。,我的季度申報(bào)的嗎,如何操作

2022-11-17 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-17 16:07

同學(xué),你好,直接填在申報(bào)表四里面

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同學(xué),你好,直接填在申報(bào)表四里面
2022-11-17
您好,對的,這個(gè)是寫的2127.02的這個(gè)
2023-07-12
您好,你們?nèi)〉玫亩惪胤?wù)費(fèi)發(fā)票可以全額抵減增值稅的
2023-08-30
你好,你之前填寫過嗎?如果沒有的話,在這里面填寫本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額,然后主表應(yīng)納稅減征額也是填寫實(shí)際抵扣金額的這一個(gè)。
2023-04-17
你好,預(yù)交增值稅,可以抵減當(dāng)期稅額。但是當(dāng)期抵減不完的,可以下期抵減。但是不能出現(xiàn)負(fù)數(shù),超額抵減,申請退稅
2024-04-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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