同學(xué)你好 這個賬上掛著就可以了
老師,我們公司收購了一家公司,我們是2020.4月開始接手做內(nèi)賬,但是之前這家公司是沒有做過內(nèi)賬的,他那邊移交給我們的基本戶銀行卡有幾毛錢的余額,還有兩張老板的私人卡也有點(diǎn)余額,那我們從4月開始建賬的話,這個余額錄入期初數(shù)據(jù)又會不平,那應(yīng)該怎么做才能把這個余額做進(jìn)去呢?
老師 我們之前是核定征收,現(xiàn)在改為查賬征收,我期初建帳 如果我們裝修費(fèi)是40萬,我2019.3辦的營業(yè)執(zhí)照,2019年辦的經(jīng)營許可證,2020.3月去稅務(wù)做的登記 ,我們現(xiàn)在7月開始建賬 我這個裝修費(fèi)是不是要計入長期待攤費(fèi)用,這個計入多少呢?
老師,我們基層伙食費(fèi)之前是先給錢,算我們的伙食收入,賬在我們基層做,這個月是用公務(wù)信息卡,月底報賬,這之前我們剩的現(xiàn)金咋辦?
老師你好,我公司為信息服務(wù)咨詢的小規(guī)模公司,之前兩個老板合伙,后來又加入了一個合伙人,他往里面投資了三萬塊錢,可能是三今年三月份賬上有點(diǎn)錢,但是利潤是虧的,他們把賬上的錢按照相應(yīng)的比例分給后面加入的合伙人,這樣的分錄,我怎樣做?
老師,我們之前跟別人簽的貿(mào)易居間合同,我們開給誰,對應(yīng)的進(jìn)項,都是他們幫安排好,我們先對公付了5萬居間費(fèi)。然后把U盾給他們的,他們操作這些發(fā)票對應(yīng)的資金走賬,開的銷售發(fā)票>購進(jìn),資金走完賬,剩48334,之前我們賬戶還有一點(diǎn)點(diǎn)余額,他們轉(zhuǎn)走50600到他們一個 個人卡上,也是居間合同上的個人收款賬號,回單上寫的報銷款,這就是居間費(fèi)吧,合同上寫的不含發(fā)票費(fèi)用,如需發(fā)票,稅費(fèi)由我們承擔(dān)。我想的把之前對公付他們的5萬和這筆一起入費(fèi)用,匯算時候調(diào)增,這樣可以吧
工商年報換了聯(lián)絡(luò)員,密碼不是原來那個了,是不是需要重置密碼
小規(guī)模公司,原來有三個股東,現(xiàn)在兩個要撤資,又新增一個股東,這個操作流程是什么?撤資的是要減資為0,在增資增加新股東嗎?設(shè)計有稅的問題嗎
燈箱設(shè)計制作屬于什么稅收分類
老師這三張能放一起寫分錄嗎?怎么寫
請教一下,我公司法人沒在公司簽訂勞動合同,法人可以報銷管理費(fèi)用嗎?
這個虧損在利潤表哪里找到
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅,這種情況分紅個稅是不是0元
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?為什么每個季度都要交個人所得稅呢?
你好老師,我是餐飲,上個月個人微信支付餐費(fèi),這個月?lián)Q成公司,款已經(jīng)公司付,并銀行已退個人,這應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
2025年鄭州社保繳費(fèi)基數(shù)是多少呀,最低基數(shù)情況下五險繳納怎么計算
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這個現(xiàn)金就剩到賬上了嗎?沒法沖銷了吧?
同學(xué)你好對的 到賬上就可以了
剩的那咋辦?
同學(xué)你好 這個沖減了就可以了
這個我不知道怎么充了?
同學(xué)你好 你這個有發(fā)票嗎
發(fā)票是這個月的發(fā)票
同學(xué)你好 計入事業(yè)支出就可以
我們是企業(yè)
那你計入管理費(fèi)用福利費(fèi)
這個福利費(fèi)我們公司記過了
之前咋做的呢 現(xiàn)在付款了
之前都是累計到下個月,這次是改模式了
那你直接做福利費(fèi)的分錄就可以呀 就是這個月做2個月的