你好,這個(gè)借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款-個(gè)人 現(xiàn)在借其他應(yīng)付款個(gè)人,貸銀行存款。
老師,餐飲公司的收銀系統(tǒng)收入11200元,200是微信支付扣了手續(xù)費(fèi),銀行帳上不顯示,銀行實(shí)際到賬11000元,這個(gè)怎么做分錄呢?
老師好,收到甲方工程款已開稅票,甲方直接代付工人工資,還有部分轉(zhuǎn)給工人賬戶然后工人又退回公司財(cái)務(wù)個(gè)人微信里面,財(cái)務(wù)個(gè)人微信有的提現(xiàn)轉(zhuǎn)入公戶,有的是直接微信支付了,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師你好,上個(gè)月用銀行存款支付3021.41的貨款,已經(jīng)用預(yù)付賬款入賬,但是這個(gè)收到的發(fā)票是3021.56,該怎么處理?
老師,你好公司在上個(gè)月已計(jì)提并支付的公積金,我們這個(gè)月計(jì)提并發(fā)放工資,個(gè)人付的其他應(yīng)收款我們要怎么平這個(gè)賬
老師您好,監(jiān)理。餐飲。房產(chǎn)。三個(gè)公司都是一個(gè)老板管的,現(xiàn)在監(jiān)理欠了餐飲的餐費(fèi),餐飲也已經(jīng)給監(jiān)理公司開了發(fā)票,監(jiān)理做賬是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在餐飲欠了房產(chǎn)的房租,老板寫了三方協(xié)議,意思是把這筆業(yè)務(wù)做成監(jiān)理欠房產(chǎn)的房租,老師那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整這筆賬務(wù)呢
老師,所得稅匯算清繳的時(shí)候,電費(fèi)發(fā)票沒有取得,我要在哪里調(diào)整?具體的
老師,23年暫估5萬的票,24年來票7000剩余43000我打算24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,但是賬上暫估余額還有43000,這個(gè)余額需要平掉嗎?我要怎么做分錄把這個(gè)余額平了
開發(fā)票時(shí),顯示可用發(fā)票額度200萬,是不是指本月還可以開200萬發(fā)票
老師,請(qǐng)問公司變賣公司的辦公樓,賣贏了是放在營業(yè)外收入嗎?謝謝
24年的時(shí)候改了22年的企業(yè)所得稅年報(bào)中的營業(yè)成本,請(qǐng)問這個(gè)要做賬務(wù)處理嗎?當(dāng)時(shí)不是在納稅調(diào)整的表填的,直接改的營業(yè)成本。
老師好,就是公司名 下有4套房子,現(xiàn)在要交房產(chǎn)稅,怎么樣申報(bào)劃算一點(diǎn)呢?是完全自用合適還是以出租繳納合適?好事混合劃算呢?
老師,所屬期5月份發(fā)放4月份工資,有位員工4月份上班,6.15號(hào)之前報(bào)個(gè)稅所屬期5月份發(fā)放4月份工資,那這位員工的專項(xiàng)附加扣除需要在5月份添加進(jìn)入嗎?
職工福利費(fèi)無票,匯算清繳要全部調(diào)增嗎
你好,融資租賃怎么做分錄
老師 購買的車 繳納的購置稅 需要計(jì)入固定資產(chǎn)原值 計(jì)提折舊嗎?
上個(gè)月我已經(jīng)按收入做賬了,我是按總收入一筆做的
你上一個(gè)月是怎么做的憑證?
要是沖紅,不是整個(gè)憑證沖紅才對(duì)嗎?只不能只沖紅部分吧?
憑證的話你可以部分充的 沒關(guān)系,只是說全部沖,然后重新做的話更好理解一點(diǎn)。
老師是這樣的,一張憑證沖紅太多了,能不能只沖紅微信收的這筆錢,掛往來再支付呀?
你好,可以的操作沒問題
老師可以用預(yù)收賬款-預(yù)收餐費(fèi),應(yīng)收賬款來做嗎?還是用其他應(yīng)收/應(yīng)付比較好?
你好,用應(yīng)收預(yù)收就行。