可將對公付的 5 萬及這筆款項計入費用,若匯算時無合規(guī)發(fā)票需調增。但讓對方安排進項發(fā)票風險大,可能涉及虛開;要確認發(fā)票合規(guī)性,謹慎處理這種資金走賬和發(fā)票操作方式
老師你好,我現在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現在要給他付40%的工程款,他已經把發(fā)票開來了,就前兩個月都已經開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現在領導說要把他那個,我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務處理的話,我應該怎么做?因為關系到這個稅,這個稅,我們已經抵扣完了,他那個發(fā)票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發(fā)票,就是電費的進項發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據,完了之后計入營業(yè)外收入,這樣子做對不對?。?/p>
是這樣我們是賓館行業(yè)。1.有客人住宿會要求多開點發(fā)票我們會適當收取稅點2.有的客人因為單位可以報銷但實際房費沒有那么高所以會讓我們先刷多卡然后把房費部分扣除后其他的錢在以現金退給他們。以上這兩點我們是否存在違法問題.需要相應承擔什么樣的法律責任么。3.我們的房費進賬都進的是我個人賬戶。公帳上只相應的走了一點象征性的費用。我們一年的流水也大概要6.7百萬了。這樣肯定也是不符合規(guī)定的。如果被查處要承擔什么相應的責任么。我需要怎樣做能規(guī)避現在存在的這些風險
老師,請教一下, 順豐上月給我司物流費用開專票2W,我們也對公付了款,憑證也正常做了(借:銷售費用-運費/進項稅額,貸:銀存), 結果今天順豐發(fā)現有三筆業(yè)務上個月錯掛在我們賬上了,然后他們就私人微信轉賬36元給我們同事,我們同事把現金交到了財務這邊,出納開了個收據給她。 這種我該如何寫憑證呢?應該不能去沖減之前的運費憑證吧,因為涉及稅金,我不知道該怎么寫憑證合適了
您好老師,某自然人和我們建筑公司簽訂掛靠協議,他未對我們公司開具任何勞務費發(fā)票,我們之前已經支付給對方一部分錢了,剩余未支付的錢里面我們領導說要扣除掉實際勞務費發(fā)票的稅金,因為對方一直未提供過發(fā)票所以我們扣除勞務費發(fā)票的相關稅金。這個要求合理嘛?還有我們之前向對方這個自然人也就是包工頭支付的錢是直接打到這個人卡里,然后他再自己發(fā)錢給他雇傭的工人,那我們是否需要替這個包工頭申報個稅?之前會計一直沒有替對方申報個稅過,我們公司是否會擔法律責任,申報個稅的話對方沒有提供給我們工資單,我們沒法按實際人情況來,假如給包工頭打款200萬,申報個稅時就把200萬都加在這個包工頭身上嗎?
你好,老師,我們單位現在有一個這樣的情況。我們之前簽了一份合同,當時說不要發(fā)票,后來工程竣工完成之后,又要發(fā)票,現在我公司給對方開具了一張發(fā)票,但是打款的時候,對方沒有用公司公戶打過來,是用私人賬戶把這筆工程款打入我公司賬戶,后來我們協商,將這筆錢退回去,讓他們以公戶的形式打過來,但是現在,他們還是以個人名義把這筆錢打入了我公司負責人的個人卡上,這樣的情況,因為現在我們開發(fā)票和轉賬有記錄,我能不能把發(fā)票直接沖紅,就當他們不要發(fā)票。或者說讓我公司負責人把錢打到我公司公戶,寫個什么說明?
期初未分配利潤數據是找哪個科目,實際是幾月
老師的我只是做了 進項 但是沒有抵扣 只是賬做了 我是需要做進 未抵扣進項稅嗎
怎么下載下載出口報關單,
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師你好,去年辦公室現金交了30塊錢的門禁卡的保證金,然后做賬是:借:其他應收款 30.00 貸:庫存現金 30.00。 今年我們不租了,去退卡退錢,對方把這30收了15當做門禁卡的使用費用,銀行對公轉了我們15.00。 今年是不是應該這樣做分錄:借:銀行存款 15.00 管理費用-辦公費 15.00 貸:其他應收款 30.00
收到補開的專用進項發(fā)票,前期已申報收入,當期增值稅如何申報?
怎樣查收到的紅字發(fā)票對應的進項稅是否已認證
老師差旅費記管理費用—差旅費,差旅補貼呢?例如300元一天補貼
老師,從客戶處退回來的商品產生的運費是做在銷售費用--運費嗎
老師中午好,我想問一下利潤表上的最終的剩的凈利潤和收入成本費用,這個比例應該怎么掌握?我們交企業(yè)所得稅怎么算這個比列呢!苗木公司比如說是收入10000塊錢,費用是2000塊錢,成本應該是怎么控制是正常的控制法呢?按比例多是多少呢老師
我們是銀行要續(xù)貸,銀行要求達到一定的銷售額 才給續(xù)貸,沒辦法
銀行查賬嗎?不查的話打款到公戶就行
銀行不查,就是要求要達到一定的銷售額
那你做假的不可以嗎
做假的不行
那你就做未開票收入的
什么做未開票收入啊,你沒聽懂,我們是貸款到期了,要續(xù)貸,因為我們年銷售額低,要續(xù)貸,銀行說續(xù)貸就必須要開票出去,達到一定的銷售額。那我們開給誰呢,我們真正的業(yè)務也沒那么多,所以就找的一個第三方,就是中間人 幫我們搞上游下游,然后我們開票出去,那肯定也有對應的進項發(fā)票進來
那就只能是開票開出去,開給自然人客戶最好,然后貸款續(xù)期成功之后再紅沖了
我們開始給中間人對公轉了5萬居間費,后來他們把U盾拿走了,他們自己操作上下游的資金走賬,走完賬,剩下的錢他們轉他們自己個人卡了,回單上寫的報銷款,我說這個報銷款應該就是居間費,因為沒有居間費發(fā)票 ,我就一起入費用,等匯算再調增
嗯,這個是可以的 因為沒有發(fā)票只能調增
我們是開給中間人給我們找的上下游公司,這個不紅沖
只要是有時間業(yè)務就不用紅沖
只要有實際業(yè)務就不用紅沖
我們開給下游,上游給我們進項發(fā)票,同時資金也走賬了,產品驗收單都有,我問的問題是給中間人的費用,因為沒有發(fā)票,做費用,匯算時候調增
可以呀 這個直接調增就可以