久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我們公司收購了一家公司,我們是2020.4月開始接手做內(nèi)賬,但是之前這家公司是沒有做過內(nèi)賬的,他那邊移交給我們的基本戶銀行卡有幾毛錢的余額,還有兩張老板的私人卡也有點余額,那我們從4月開始建賬的話,這個余額錄入期初數(shù)據(jù)又會不平,那應(yīng)該怎么做才能把這個余額做進(jìn)去呢?

2020-10-11 12:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-11 13:12

你好,沒有庫存到其他數(shù)據(jù)嗎?可以記錄未分配利潤這個差額。

頭像
快賬用戶8255 追問 2020-10-11 13:12

沒有,該怎么做呢?

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-11 13:18

你好,貸方可以倒擠到未分配利潤里面

頭像
快賬用戶8255 追問 2020-10-11 13:19

就是先建賬,然后再做一筆調(diào)整的分錄嗎?,借方:銀行存款,貸方,利潤分配~未分配利潤嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-11 13:24

您好,可以直接錄入期初余額的。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,沒有庫存到其他數(shù)據(jù)嗎?可以記錄未分配利潤這個差額。
2020-10-11
你好? ? ?你們截止到 2020.12月末? 只有銀行存款有余額嗎 ?? ?你這樣錄入會試算不平衡的。 你們利潤? ?也沒有金額出來嗎??
2021-03-17
第一情況,要根據(jù)銀行回單和對賬單問清原因,補一下憑證,如果對方不配合,你直接把銀行金額寫對了,用其他應(yīng)付款做個平衡調(diào)整。之前的賬你就不方便管了,后面的賬做對了。 第二個情況,把今年的銀行對賬單理一下,按實際發(fā)生做一個憑證并計稅,在十一月申報完整。
2022-11-27
你好 最好是和他們要一份期末余額表 要是很多科目 您沒有明細(xì)科目
2021-06-02
你好 是的 一般這個情況你只能先根據(jù)他的余額來建賬 后面再根據(jù)實際情況去調(diào)整的 你建賬后先核查一下做的賬吧 跟實際不相符 肯定是錯了的
2024-03-19
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×