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老師你好,我公司為信息服務(wù)咨詢的小規(guī)模公司,之前兩個老板合伙,后來又加入了一個合伙人,他往里面投資了三萬塊錢,可能是三今年三月份賬上有點(diǎn)錢,但是利潤是虧的,他們把賬上的錢按照相應(yīng)的比例分給后面加入的合伙人,這樣的分錄,我怎樣做?

2025-04-10 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-10 09:55

收到新合伙人投資時(shí) 新合伙人加入投資時(shí),應(yīng)將其投入的資金計(jì)入 “實(shí)收資本” 科目,如果有超過其應(yīng)享有的注冊資本份額的部分,計(jì)入 “資本公積” 科目。假設(shè)新合伙人加入后,公司的注冊資本沒有變化,且這 3 萬元全部計(jì)入實(shí)收資本,會計(jì)分錄為: 借:銀行存款 30000 貸:實(shí)收資本 - [新合伙人姓名] 30000 向新合伙人分配資金時(shí) 由于公司利潤是虧損的,此次分配并非利潤分配,而是將其視為對新合伙人投資的一種調(diào)整或特殊安排。這種情況下,需要沖減 “實(shí)收資本” 或 “資本公積”(如果之前有計(jì)入資本公積的情況)。這里假設(shè)直接沖減 “實(shí)收資本”,會計(jì)分錄為: 借:實(shí)收資本 - [新合伙人姓名] [分配金額] 貸:銀行存款 [分配金額] 例如,如果按照比例計(jì)算應(yīng)分配給新合伙人 10000 元,則分錄為: 借:實(shí)收資本 - [新合伙人姓名] 10000 貸:銀行存款 10000

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快賬用戶1392 追問 2025-04-10 10:54

老師,公司新租的辦公區(qū)域,房租從三月份開始計(jì)算,一年房租一共十萬元,現(xiàn)在只交了三萬塊錢,這樣的分錄怎樣寫又怎樣攤銷呢?

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齊紅老師 解答 2025-04-10 11:01

同學(xué)你好 發(fā)票開來多少呢

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快賬用戶1392 追問 2025-04-10 11:15

公司內(nèi)賬沒有發(fā)票,合同還沒填呢,但是房子現(xiàn)在已經(jīng)用開了,老板說一年的房租為十萬塊錢,截止到三月底,共支房租三萬塊錢,剩余七萬塊錢在后續(xù)補(bǔ)上,這樣的分錄怎樣做呢?

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齊紅老師 解答 2025-04-10 11:19

內(nèi)賬就按實(shí)際業(yè)務(wù)來做 計(jì)入長期待攤費(fèi)用就可以

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快賬用戶1392 追問 2025-04-10 11:29

我是在預(yù)付賬款里面記著,但是我現(xiàn)在不知道需要記得是哪個數(shù),這樣寫分錄對嗎?

我是在預(yù)付賬款里面記著,但是我現(xiàn)在不知道需要記得是哪個數(shù),這樣寫分錄對嗎?
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齊紅老師 解答 2025-04-10 11:35

嗯,分錄是這樣做的

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快賬用戶1392 追問 2025-04-10 11:49

二月份計(jì)提工資43520元,工資里面包含社保,公積金共8000元,三月份發(fā),二月份工資的時(shí)候現(xiàn)金支付35520元,社保已在工資當(dāng)中扣除,但是公司把社??鄢聛頉]有給交,這樣的業(yè)務(wù)怎樣做會計(jì)分錄呢?

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快賬用戶1392 追問 2025-04-10 11:49

我還需要每個月都計(jì)提社保公積金嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-10 11:50

掛著其他應(yīng)付款就可以了,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款

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