你好,可以借原材料貸銀行存款,借委托加工物資貸原材料。
請問老師,我們是加工生產(chǎn)的企業(yè),比如我們是B企業(yè),A企業(yè)是客戶也是原料供應(yīng)商,A企業(yè)把原材料賣給我,我們生產(chǎn)好產(chǎn)品再賣給A, 由于我們?nèi)耸植粔?,?huì)讓別的C加工單位幫我們代加工,也是我們再把原材料按A企業(yè)的價(jià)格賣給C單位,C生產(chǎn)好再賣給我們,那么我方賣出的原材料怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,我們公司是做國外電商的,我們采購一批原材料后要將原材料發(fā)到不同工廠加公的,比如買了A原材料發(fā)給B1加工廠加工好后,又將加工后的A原材料發(fā)給B2加工,那加公費(fèi)和來來回回發(fā)出去的材料要怎么做帳?
老師,您好!我這邊有個(gè)加工企業(yè),從去年開始加工生產(chǎn),可老板不愿意開原材料發(fā)票,去年我就按原材料廠家的出庫單和我們廠里的入庫單做了賬,讓他們盡快把發(fā)票開來,到現(xiàn)在就不給,我怎樣處理一下好
你好,我們是商貿(mào)企業(yè),收到原材料的專票,我們把原材料發(fā)給其他工廠連同生產(chǎn)廠家其他原材料一起生產(chǎn),工廠開給我們成品發(fā)票,我們應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)我們發(fā)出去的原材料,如何做賬呢?
公司是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),因業(yè)務(wù)量大自己工廠無法完成,可以外發(fā)部分原材料給到其他公司加工,加工完后成品給到我們給我們開成品加工費(fèi)嗎?然后我們直接出口這部分成品,收到的加工費(fèi)發(fā)票及原材料發(fā)票按生產(chǎn)型企業(yè)退稅?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
我們收到的原材料專票,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
我們收到的原材料是專票,收到的加工工廠開的也是專票
你好,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款,借委托加工物資貸原材料,后期收到成品以后可以借庫存商品借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸委托加工物資,
我們發(fā)出的原材料只是成品中的部分,還有部分是由工廠提供的
你好,那所以說他后期給咱發(fā)開發(fā)票的時(shí)候,咱就直接入到商品里面了。
庫存商品的金額如何確定呢?
總金額少寫個(gè)0
你好,那個(gè)對方加工好了以后,由他來確定咱的庫存商品是多少,因?yàn)樗沁厓菏乔宄?,所以他要給咱開發(fā)票,咱再來確定庫存商品。
那我們是按照對方開給我們的發(fā)票上來定庫存商品,最后應(yīng)付賬款我們?nèi)绾未_定,是否按照對方開給我們的發(fā)票來確定? 那貸方還有委托加工物資,那不是借貸不平?
你好同學(xué),咱就要按照對方給我們的那個(gè)發(fā)票來確定咱們的庫存商品。你好,最后這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是平的才對呀,即便是有差額的話,也是要計(jì)入銀行存款的。
對方開給我們的發(fā)票沒包含我們發(fā)給他們的材料的價(jià)值
你好,那我們直接按照回來的原材料繼續(xù)反沖這個(gè)憑證就行了,借原材料貸委托加工物資。
可以這樣做嗎?
你好同學(xué),可以的,這樣做是可以的。